Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Kết quả 1 đến 5 của 5
  1. #1
    Ngày tham gia
    Sep 2015
    Bài viết
    64

    Cho em hỏi về sản phẩm hoàn thành gửi bán đại lí...

    Mọi người ời giải đáp giùm em với: Lúc gửi bán đại lí thì em định khoản Nợ 157/ Có 154
    Nếu đại lí chuyển tiền gửi ngân hàng thanh toán toàn bộ số sản phẩm đang gửi bán sau khi giữ lại hoa hồng đại lí thì có phải phản ánh giá vốn hàng bán: Nợ 632 / có 157 và phản ánh doanh thu:
    Nợ 112:
    Nợ 641:
    Nợ 133:
    Có 511:
    Có 3331:
    không ạ?
    hay là chỉ phản ánh doanh thu thôi ạ????

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Cho em hỏi về sản phẩm hoàn thành gửi bán đại lí...

    Cái này là sản phẩm hoàn thành rùi thì là TK 155 chứ đâu phải TK 154 nhé B. Có Hạch toán giá vốn nữa nhé.
    Lúc gửi đại lý ghi:
    Nợ 157/Có 155
    lúc Đại lý bán được:
    Nợ 632/Có 157
    Đồng thời ghi nhận doanh thu
    Nợ 112/có 511/Có 3331
    Tiền hoa hồng trả cho bên nhận đại lý:
    Nợ 641/Nợ 1331/Có 112

  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Cho em hỏi về sản phẩm hoàn thành gửi bán đại lí...

    - Nghiệp vụ bán hàng nào (Khách hàng chấp nhận Mua hay thanh toán) cũng cần PAnh' giá vốn bạn nhé, bên cạnh đó Doanh thu cũng cần ghi nhận ngay!
    - Bạn thacsangorg trả lời đầy đủ rồi đó.

    Chúc bạn học tập tốt./.

    Thân!

  4. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Cho em hỏi về sản phẩm hoàn thành gửi bán đại lí...




    Trích dẫn Gửi bởi thacsangorg
    Cái này là sản phẩm hoàn thành rùi thì là TK 155 chứ đâu phải TK 154 nhé B. Có Hạch toán giá vốn nữa nhé.
    Lúc gửi đại lý ghi:
    Nợ 157/Có 155
    lúc Đại lý bán được:
    Nợ 632/Có 157
    Đồng thời ghi nhận doanh thu
    Nợ 112/có 511/Có 3331
    Tiền hoa hồng trả cho bên nhận đại lý:
    Nợ 641/Nợ 1331/Có 112
    vâng em hiểu rồi ạ cám ơn anh chị ạ

  5. #5
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Cho em hỏi về sản phẩm hoàn thành gửi bán đại lí...




    Trích dẫn Gửi bởi thacsangorg
    Cái này là sản phẩm hoàn thành rùi thì là TK 155 chứ đâu phải TK 154 nhé B. Có Hạch toán giá vốn nữa nhé.
    Lúc gửi đại lý ghi:
    Nợ 157/Có 155
    lúc Đại lý bán được:
    Nợ 632/Có 157
    Đồng thời ghi nhận doanh thu
    Nợ 112/có 511/Có 3331
    Tiền hoa hồng trả cho bên nhận đại lý:
    Nợ 641/Nợ 1331/Có 112
    Tiền hoa hồng trả cho bên nhận đại lý:
    Nợ 641/Nợ 1331/Có 112

    theo mình cái này nên là
    Nợ 641/ Nợ 3331 / Có 112
    Khi trả tiền hoa hồng cho đại lý thì phải là phần nộp thuế cho nhà nước giảm đi chứ ? Sao lại làm tăng phần chiết khấu

 

 

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •