Mình có khó khăn mong chư vị gần xa mổ xẻ giúp::dapghe:

Ngày 31/01: Nhận được hóa đơn DV khai thuê Hải quan tổng hợp của 03 lô hàng A,B,C (có bảng kê chi tiết kèm theo).
Nhưng do sư nhầm lẫn của KT, bên DV đã xuất 2 lần số tiền phí DV lô hàng A. Và do sơ ý mình đã không kiểm tra, nên đã ghi nhận số tiền này vào 156 (A)

Ngày 02/01: Cty mình Xuất hóa đơn bán lô hàng A

Cuối tháng 01, xuất giá vốn (do use PP Bình quân gia quyền)

Ngày 28/02, cả hai bên phát hiện sai sót: Bên DV xuất hóa đơn mới điều chỉnh giảm giá hóa đơn đã xuất ngày 31/01.
Mình hỏi: Do lô hàng A đã xuất hóa đơn bán khách hàng. Vây khi nhận HĐ mới, mình phải hach toán thế nào?:banginvg1:
Thanks.