Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Trang 3 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123
Kết quả 21 đến 27 của 27
  1. #21
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Hạch toán Ghi giảm chi phí




    Trích dẫn Gửi bởi Totht
    Tiền gì mà mất, nó vẫn nằm trong túi của bạn đấy :171:, nên tự :think: lại.....
    aapj

    Chỉ cần hạch toán ngược lại, vì số tiền đó là của chính mình sao lại cho vào 711 được.

  2. #22
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Hạch toán Ghi giảm chi phí

    theo mình thì lúc Ngân Hangd trừ phí thì ghi:
    Nợ TK 642/ Có TK 112
    Nhưng khi ngân hàng biết là họ nhầm, họ trả lại cho mình thì mình hạch toán giảm chi phí, tăng số tiền có tại ngân hàng:
    Nợ TK 112/ Có TK 642

  3. #23
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Hạch toán Ghi giảm chi phí

    theo mình là N112/C711

  4. #24
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Hạch toán Ghi giảm chi phí

    Theo mình có ý này các bạn nghĩ sao, nhé:
    - Nếu như mình ghi nhận có 711 thì coi như tăng doanh thu (mà thực ra là không có) nên không nên dùng.
    - Mặt khác, ở TK 642, phát sinh bên NỢ phản ánh chi phí phát sinh trong kỳ không đúng (nếu dùng cách ghi giảm bằng dịnh khoảng Có 642/Nơ 112)

    Mình đề xuất như vầy:

    - Nợ 112 / Có 138 : 100.00 đ
    - Nợ 642 / Có 138 : - 100.00 đ (hay dùng bút toán ĐỎ)

  5. #25
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Hạch toán Ghi giảm chi phí

    minh nghi ban nen hoach toan nguok lai là ok ui: no 112/co 642

  6. #26
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    24
    Ðề: Hạch toán Ghi giảm chi phí

    Vấn đề này xử lý 1 trong 2 cách
    Cách 1 :
    Khi phát sinh bị trừ tiền ghi Nợ 642/ Có 112 (TH này khi mình chưa biết khoản chi phí này do NH trừ nhầm)
    Khi thu lại tiền ghi Nợ 112/ Có 642 (giảm khoản thực chất ko phải là chi phí)
    Cách 2 :
    Khi phát sinh bị trừ tiền ghi Nợ 138/ Có 112 (TH này khi mình đã biết là NH thu nhầm)
    Khi thu lại tiền ghi Nợ 112/ Có 138
    Cách nào cũng được vì nó ko ảnh hưởng đến số dư cuối kì của các TK.
    Còn về việc ghi nhận vào TK 711 là hoàn toàn sai nguyên tắc kế toán (đọc lại định nghĩa doanh thu)
    Bây giờ là thời đại kế toán máy, các định khoản ghi đỏ hay ghi số âm ko áp dụng được.

  7. #27
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi Mr. Cool
    Ðề: Hạch toán Ghi giảm chi phí

    Nợ 112
    Có 642

    Đúng kg em chaj?
    Em đào mộ tí:
    Giả dụ khoản này nằm trong 2 năm:
    2015 Hạch toán: Nợ 642 / Có 112
    Sang 2016 ngân hàng mới trả lại. Trong khi cuối kỳ mình đã kết toán 642 -> 911 -> 421 rùi
    Vậy năm nay NH trả lại mình 100k này thì sao mình làm giảm chi phí kỳ này được -> phải làm sao ạ

 

 
Trang 3 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •