Trong tháng 1 và tháng 2/2008 mình đã kê khai thuế của tiền điện nhưng hoá đơn điện lại đứng tên chủ nhà, tiền điện do Công ty đóng. Theo luật thì những hoá đơn ko đứng tên DN thì ko được khấu trừ thuế, vậy mình phải làm sao vì mình đã nộp tờ khai tháng 1 và tháng 2? Chi phí điện này có được đưa vào CP hợp lý ko và mình phải hạch toán ra sao? Mọi người giúp mình với.Thanks!