Anh chị trả lời giúp em thắc mắc này ạ?

Năm 2015 lỗ: 45tr
Tháng 1/2016 kết chuyển: Nợ 4211/ Có 4212: 45tr

Q1/Năm 2016 Cty hoạt động lỗ Nợ 4212: 10tr
Nợ 4212/ Có 911: 10tr

Q2/Năm 2016 Cty hoạt động lãi Có 4212: 25tr
Nợ 911/ Có 4212: 25tr

Q3/Năm 2016 Cty hoạt động lỗ Nợ 4212: 15tr
Nợ 4212/ Có 911: 15tr

Q4/Năm 2016 Cty hoạt động lãi Có 4212: 50tr
Nợ 911/ Có 4212: 50tr

Năm 2016 lãi: (-)10+25+(-)15+50= 50tr
Tháng 1/2017 kết chuyển: Nợ 4212/ Có 4211: 50tr

Q1/Năm 2017 Cty hoạt động lỗ Nợ 4212: 15tr
Nợ 4212/ Có 911: 15tr

=> cho em hỏi cách hạch toán như trên có đúng không và còn thiếu sót gì không ạ và Q2/2016, Q4/2016 mình thực hiện tính số tiền thuế tndn 20% phải nộp cho thuế hay là mình cấn trừ lãi lỗ ạ?
Anh kia bày em là cấn trừ lãi lỗ chứ không cần đi nộp thuế ở các quý có lãi, Anh chị giúp em có phải như vậy không?

Em đang rất thắc mắc, anh chị vui lòng giúp em?