Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Kết quả 1 đến 4 của 4
  1. #1
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0

    Nghiệp vụ đối chiếu công nợ về tk 331:

    Anh chị ơi,e mới di làm có gì a chị chỉ giáo với..Cty em làm về nvu công nợ,hiện đang đối chiếu công nợ vs bộ phận kế toán nội bộ;;Phần để đối chiếu gồm;Nợ đky-phải trả- đã trả-nợ cuối ky;do việc luân chuyển giấy tờ nên cần đối chiều để tìm hóa đơn.Anh chị nào đã từng làm cái này chỉ giáo mình nhá.Tks

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Cái này chỉ là kỹ năng làm việc theo từng công ty, mỗi công ty có cách quản lý giấy tờ công nợ riêng phù hợp với kiểu kinh doanh của công ty, nên bạn phải mô tả cách quản lý của công ty bạn mới đưa ra ý kiến được.

  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    tks nhiều nha...cho e hỏi với nhe;em giờ làm công nợ từ đầu đến 31 thang 7 năm 2015:
    vậy số dư đầu kỳ là cuối năm 2014 chuyển sang ak.
    Số phát sinh tk 331 là từ tháng 1 đến thangs7 2015
    PS chuyển trả nợ 331 cũng zây ak
    Mà trường hợp hóa đơn chuyển trả 331 có tháng 8 thì mình loại ra hay lấy lun..tức là hóa đơn chuyển trả có khi nào ghi nhận tháng 8 mà ghi nhận tháng 7 ko..

  4. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Anh chị nào jup cho em cái gmail đê,,e ko biet gửi DL hay j ở đây đâu
    :-(

 

 

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •