Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Kết quả 1 đến 4 của 4
  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0

    Phải làm như thế nào với hàng khuyến mại?

    Công ty em mới mở thêm một siêu thị? em nhận được rất nhiều HĐ viết khuyến mại? nhưng ko biết HĐ nào đúng trong các trường hợp sau?
    -Trên hình thức TT ghi là "Không thu tiền" nhưng trên cột SL, ĐG, và Thành tiền vấn ghi?
    - Trên hình thức TT ghi là "Hàng Khuyến mại" nhưng trên cột SL vấn ghi SL, nhưng cột đơn giá và thành tiền đều ghi bằng "0"?
    các bác cho ý kiến luôn là hạnh toán như thế nào với hàng khuyến mại trên nhé?
    :xichdu::game:

  2. #2
    Ngày tham gia
    Apr 2016
    Bài viết
    37
    Ðề: Phải làm như thế nào với hàng khuyến mại?

    Theo minh Hoá đơn ghi "Không thu tiền" nhưng trên cột SL, ĐG, và Thành tiền vấn ghi là đúng. Còn định khoản hàng khuyến mãi:
    Khi nhận hàng khuyến mãi:
    No 156
    Co 711
    Khi bán hàng, có khuyến mãi cho khách hàng:
    No 641
    Co 512
    Đồng thời kết chuyển giá vốn:
    No 632
    Co 156

  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Phải làm như thế nào với hàng khuyến mại?




    Trích dẫn Gửi bởi chieu
    Công ty em mới mở thêm một siêu thị? em nhận được rất nhiều HĐ viết khuyến mại? nhưng ko biết HĐ nào đúng trong các trường hợp sau?
    -Trên hình thức TT ghi là "Không thu tiền" nhưng trên cột SL, ĐG, và Thành tiền vấn ghi?
    - Trên hình thức TT ghi là "Hàng Khuyến mại" nhưng trên cột SL vấn ghi SL, nhưng cột đơn giá và thành tiền đều ghi bằng "0"?
    các bác cho ý kiến luôn là hạnh toán như thế nào với hàng khuyến mại trên nhé?
    :xichdu::game:
    trên HĐ khuyến mại.Bạn vẫn ghi đúng ở các cột số lượng,đơn giá,thành tiền
    Dòng thuế GTGT thì bạn ghạch chéo
    Dòng cộng tiền hàng bạn ghi"Hàng khuyến mại,không thu tiền"
    Vậy đó!:noinhiu:

  4. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Phải làm như thế nào với hàng khuyến mại?




    Trích dẫn Gửi bởi thuydangtmt
    Theo minh Hoá đơn ghi "Không thu tiền" nhưng trên cột SL, ĐG, và Thành tiền vấn ghi là đúng. Còn định khoản hàng khuyến mãi:
    Khi nhận hàng khuyến mãi:
    No 156
    Co 711
    Khi bán hàng, có khuyến mãi cho khách hàng:
    No 641
    Co 512
    Đồng thời kết chuyển giá vốn:
    No 632
    Co 156
    Trên Hoá đơn hàng KM vẫn phải ghi đầy đủ các chỉ tiêu: SL, DG , TT, và ghi là Hàng KM không tính tiền, dòng thuế suất không ghi.

    Khuyến mãi là hình thức quảng bá sản phẩm của cty sản xuất, do đó chi phí này cty sản xuất sẽ chịu và cty bạn ko chịu chi phí này. Do đó, khi nhận hàng KM bạn hạch toán:
    Nợ 156
    Có 711
    Khi xuất bán hàng KM bạn ghi nhận:
    Nợ 811
    Có 512 (*)
    Đồng thời kết chuyển giá vốn:
    Nợ 632 (**)
    Có 156
    Vì đây là hàng KM nên bạn không để vào TK doanh thu 512 được. Do đó cuối kỳ bạn phải NetOff TK 512 với TK 632
    Nợ 512 (*)
    Có TK 632 (**)
    Còn 1 số vấn đề về lệch giá.... mình không tiện nêu ra, nếu bạn gặp khúc mắc gì thì sẽ trả lời sau.

 

 

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •