Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 12
  1. #1
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0

    Mua NVL về nhập kho chưa có hóa đơn.

    em muốn hỏi các anh chị "khi mua nvl về nhập kho mà chưa có hóa đơn thì hạch toán như thế nào? trong trường hợp mình mua về nhập kho nhưng chưa có hóa đơn sau đó trả lại cho người bán thì hạch toán như thế nào và cần các biên bản nào để thực hiện nghiệp vụ đó?". xin anh chi giúp đỡ em với. ở công ty em hạch toán vào tk 335 là đúng hay sai?":gaitai:

  2. #2
    Ngày tham gia
    Mar 2016
    Bài viết
    15
    ðề: mua nvl về nhập kho chưa có hóa đơn.




    Trích dẫn Gửi bởi hanamiki
    em muốn hỏi các anh chị "khi mua nvl về nhập kho mà chưa có hóa đơn thì hạch toán như thế nào? trong trường hợp mình mua về nhập kho nhưng chưa có hóa đơn sau đó trả lại cho người bán thì hạch toán như thế nào và cần các biên bản nào để thực hiện nghiệp vụ đó?". xin anh chi giúp đỡ em với. ở công ty em hạch toán vào tk 335 là đúng hay sai?":gaitai:
    khi mua nvl nhập kho mà chưa có hđ thì coi như hàng về trước hđ về sau
    lập biên bản nhập kho làm bút toán theo giá tạm tính.khi hđ vế thì hạch toán
    n152
    n1331
    c111.112.331
    khi xuất trả lại
    n111,112,331
    n 3331
    c152

  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    ðề: mua nvl về nhập kho chưa có hóa đơn.




    Trích dẫn Gửi bởi hanamiki
    em muốn hỏi các anh chị "khi mua nvl về nhập kho mà chưa có hóa đơn thì hạch toán như thế nào? trong trường hợp mình mua về nhập kho nhưng chưa có hóa đơn sau đó trả lại cho người bán thì hạch toán như thế nào và cần các biên bản nào để thực hiện nghiệp vụ đó?". xin anh chi giúp đỡ em với. ở công ty em hạch toán vào tk 335 là đúng hay sai?":gaitai:
    khi công ty bạn mua nvl : hàng về đã nhập kho trong khi đó hóa đơn chưa về thì do hóa đơn chưa về nên ko được hạch toán vào tk 133, do đề phòng trường hợp bên bán ghi sai v.a.t (giả sử nvl chịu mức thuế suất 10% mà bên bán ghi là 5%)
    do đó sẽ hạch toán như sau :
    • hàng về nhập kho (nếu chưa trả tiền người bán) : n152/c331 (có thể là giá tạm tính)

    • trả lại cho người bán : n331/c152
    • khi nvl về công ty thì trước khi nhập kho, cty bạn phải có biên bản kiểm nghiệm (vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa), sau đó là phiếu nhập kho

    • khi đem trả lại cho người bán thì cty bạn lại phải làm giấy đề nghị xuất kho
    thân :danghi:

  4. #4
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    ðề: mua nvl về nhập kho chưa có hóa đơn.

    - mua hàng hàng về trước hoá đơn về sau: bạn lập biên bản kiểm hàng hoá vật tư và phiếu nhập kho
    nợ tk 152 ( theo giá tạm tính )
    có 331 ( theo giá tạm tính )
    - và khi trả lại hàng hoá bạn lập phiếi xuất kho và giấy đề nghị trả lại hàng của bên bán và có xác nhận của thủ trưởng đơn vị bạn đồng ý trả lại hàng
    nợ tk 331
    có tk 152 ( theo giá lúc trứơc bạn hạch toán ở trên)

  5. #5
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    ðề: mua nvl về nhập kho chưa có hóa đơn.

    em cảm ơn các anh chi nhiều. nhưng khi mình hạch toán:



    * hàng về nhập kho (nếu chưa trả tiền người bán) : n152/c331 (có thể là giá tạm tính)

    * trả lại cho người bán : n331/c152

    * khi nvl về công ty thì trước khi nhập kho, cty bạn phải có biên bản kiểm nghiệm (vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa), sau đó là phiếu nhập kho

    * khi đem trả lại cho người bán thì cty bạn lại phải làm giấy đề nghị xuất kho
    vậy làm sao xác định được là nvl chưa có hoá đơn với nvl đã có hoá đơn nhưng nợ lại người bán. các anh chị trả lời giúp em câu này với.:sohappy::sohappy:

  6. #6
    Ngày tham gia
    Mar 2016
    Bài viết
    0
    ðề: mua nvl về nhập kho chưa có hóa đơn.




    Trích dẫn Gửi bởi hanamiki
    em cảm ơn các anh chi nhiều. nhưng khi mình hạch toán: vậy làm sao xác định được là nvl chưa có hoá đơn với nvl đã có hoá đơn nhưng nợ lại người bán. các anh chị trả lời giúp em câu này với.:sohappy::sohappy:
    khi hàng về thì có biên bản kiểm nghiệm và phiếu nhập kho cho lô hàng mà bạn, làm sao lẫn lộn dc

  7. #7
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    ðề: mua nvl về nhập kho chưa có hóa đơn.




    Trích dẫn Gửi bởi hanamiki
    em muốn hỏi các anh chị "khi mua nvl về nhập kho mà chưa có hóa đơn thì hạch toán như thế nào? trong trường hợp mình mua về nhập kho nhưng chưa có hóa đơn sau đó trả lại cho người bán thì hạch toán như thế nào và cần các biên bản nào để thực hiện nghiệp vụ đó?". xin anh chi giúp đỡ em với. ở công ty em hạch toán vào tk 335 là đúng hay sai?":gaitai:
    cách hạch toán của saodeso giưới đây là hoàn toàn đúng rồi.



    Trích dẫn Gửi bởi xaodeso
    khi công ty bạn mua nvl : hàng về đã nhập kho trong khi đó hóa đơn chưa về thì do hóa đơn chưa về nên ko được hạch toán vào tk 133, do đề phòng trường hợp bên bán ghi sai v.a.t (giả sử nvl chịu mức thuế suất 10% mà bên bán ghi là 5%)
    do đó sẽ hạch toán như sau :
    • hàng về nhập kho (nếu chưa trả tiền người bán) : n152/c331 (có thể là giá tạm tính)

    • trả lại cho người bán : n331/c152
    • khi nvl về công ty thì trước khi nhập kho, cty bạn phải có biên bản kiểm nghiệm (vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa), sau đó là phiếu nhập kho

    • khi đem trả lại cho người bán thì cty bạn lại phải làm giấy đề nghị xuất kho
    thân
    đơn vị bạn hạch toán vào tk 335 là chưa đúng.
    tk 335 là chi phí trích trước, nó chỉ giống nghiệp vụ này ở chỗ là chưa có hóa đơn của người bán. ở nghiệp vụ tạm nhập nvl này là đã chắc chắn có hàng nhưng chưa rõ về giá trị nhưng nó đã làm tăng tài sản,còn nghiệp vụ trích trước các khoản có thể sẽ phải chi nó là nghiệp vụ làm tăng chi phí, hai cái này khác hẳn nhau đấy bạn.

  8. #8
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    ðề: mua nvl về nhập kho chưa có hóa đơn.

    em cảm ơn các anh chị.
    nhưng nếu nvl đó mới chỉ có phiếu nhập kho, kế toán phản ánh trên sổ chi tiết với người bán thì có cần phải ghi vào cột ghi chú là hàng chưa có hóa đơn để hay trên cột chứng từ thì bỏ trống số hiệu và ngày tháng. sau này khi có hóa đơn thì hạch toán theo hóa đơn?

  9. #9
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    ðề: mua nvl về nhập kho chưa có hóa đơn.

    các bạn cho mình hỏi về 2 vấn đề này. mình có 1 hóa đơn mua vật tư ngày 20/6, giá trước thuế 5000, thuế 500, hóa đơn trả bằng tiền mặt.
    th1: ngày 2/7 hóa đơn mới về, trên hóa đơn ghi ngày 20/6. ngày 20/6 mình nhập kho trước:
    n152:5000
    c111:5000
    + ngày 2/7 hóa đơn về:
    n133:500
    c111:500
    trong th này mình muốn hỏi mình định khoản như vậy có sai hay không? có bắt buộc phải thông qua tk331 trước hay không?(vì sếp của mình nói nhất định phải qua 331 trước, cách của mình làm là sai).
    th2: ngày 2/7 hóa đơn mới về, trên hóa đơn ghi ngày 2/7 nhưng kèm pxk của bên bán vào ngày 20/6. vậy ngày 20/6 mình cũng nhập kho theo giá tạm tính trước có được không?
    trong th này mình muốn hỏi là cái hóa đơn này có hợp lý không? có thuộc th "hàng về hóa đơn chưa về không?". vì theo mình nghĩ nếu hóa đơn về sau thì ngày trên hóa đơn vẫn phải là ngày xuất kho bán hàng (tức là 20/6).

  10. #10
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    ðề: mua nvl về nhập kho chưa có hóa đơn.

    + ngày 20/6 mình nhập kho trước: làm phiếu giao hàng hoặc phiếu xuất kho của bên bán + phô tô tờ hóa đơn lấy sau kẹp vào + phiếu hoạch toán + phiếu nhập kho + phô tô hợp đồng , thanh lý nếu có
    nợ 152 =5.000
    có 331 =5.000
    + ngày 2/7 hóa đơn về: khai báo thuế + sổ sách
    nợ 331 = 5.000
    nợ 1331 = 500
    có 111,112 = 5.5000






    Trích dẫn Gửi bởi minhthu1001
    các bạn cho mình hỏi về 2 vấn đề này. mình có 1 hóa đơn mua vật tư ngày 20/6, giá trước thuế 5000, thuế 500, hóa đơn trả bằng tiền mặt.
    th1: ngày 2/7 hóa đơn mới về, trên hóa đơn ghi ngày 20/6. ngày 20/6 mình nhập kho trước:
    n152:5000
    c111:5000
    + ngày 2/7 hóa đơn về:
    n133:500
    c111:500
    trong th này mình muốn hỏi mình định khoản như vậy có sai hay không? có bắt buộc phải thông qua tk331 trước hay không?(vì sếp của mình nói nhất định phải qua 331 trước, cách của mình làm là sai).
    th2: ngày 2/7 hóa đơn mới về, trên hóa đơn ghi ngày 2/7 nhưng kèm pxk của bên bán vào ngày 20/6. vậy ngày 20/6 mình cũng nhập kho theo giá tạm tính trước có được không?
    trong th này mình muốn hỏi là cái hóa đơn này có hợp lý không? có thuộc th "hàng về hóa đơn chưa về không?". vì theo mình nghĩ nếu hóa đơn về sau thì ngày trên hóa đơn vẫn phải là ngày xuất kho bán hàng (tức là 20/6).

 

 
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •