đỏn vị em bàn giao tài sản cố định sang 1 đơn vị khác, nhưng đến khi hạch toán lại không cân đối giữa các tk do hạch toán sai từ nhiều năm trước k thể tìm ra.
ví dụ: nợ 466: 100.000.000 đ
nợ 214: 90.000.000 đ
có 211: 200.000.000 đ
anh/chị cho e hỏi cách xử lý chênh lệch của nghiệp vụ trên như thế nào?
chân thành cảm ơn anh/chị.