Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Kết quả 1 đến 7 của 7

Chủ đề: cho em hỏi chút ạ

  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0

    cho em hỏi chút ạ

    các bác ơi giúp em với ạ
    công ty em có 01 ô tô lifan mua từ năm 2007 ui có nguyên giá là 178.009.000đồng
    khấu hao lũy kế đến ngày 16/10/2013 là: 163.881.358 đồng
    ngày 16/10/2013 công ty em quyết định bán chiếc ô tô lifan này cho 1 anh nvkd trong công ty với giá 50.000.000đồng.
    giờ em phải làm những giấy tờ thủ tục gì ạ?
    em không viết hd đầu ra có được không ạ?:tapta:

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    ðề: cho em hỏi chút ạ

    - biên bản định giá tài sản hiện tại
    - hợp đồng thành lý
    - xuất hóa đơn vat
    còn về định khoàn bạn có thể tham khảo các nghiệp vụ này nhé
    phương pháp hạch toán nghiệp vụ nhượng bán, thanh lý tscđ:

    - ghi giảm tscđ thanh lý, nhượng bán, ghi:
    nợ tk 214 - hao mòn tscđ (phần giá trị hao mòn)
    nợ tk 811 - chi phí khác (phần giá trị còn lại)
    có tk 211 - tscđ hữu hình (nguyên giá)
    có tk 213 - tscđ vô hình (nguyên giá).

    - các chi phí phát sinh cho hoạt động thanh lý, nhượng bán tscđ (nếu có), ghi:
    nợ tk 811 - chi phí khác
    nợ tk 133 - thuế gtgt được khấu trừ (nếu có)
    có các tk 111, 112, 141, 331,... (tổng giá thanh toán).

    - phản ánh số thu nhập khác về thanh lý, nhượng bán tscđ:

    + đối với doanh nghiệp nộp thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ, ghi:
    nợ các tk 111, 112, 131 (tổng giá thanh toán)
    có tk 711 - thu nhập khác (số thu nhập chưa có thuế gtgt)
    có tk 3331 - thuế gtgt phải nộp .

    + đối với doanh nghiệp nộp thuế gtgt theo phương pháp trực tiếp, số thu về nhượng bán, thanh lý tscđ, ghi:
    nợ tk 111, 112, 131 (tổng giá thanh toán)
    có tk 711 - thu nhập khác (tổng giá thanh toán).

    - số thuế gtgt phải nộp tính theo phương pháp trực tiếp, ghi:
    nợ tk 711 - thu nhập khác
    có tk 3331 - thuế gtgt phải nộp.

  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    2
    ðề: cho em hỏi chút ạ

    bác ơi nhưng công ty em bán cho nhân viên trong công ty nên không viết hd có được không ạ?
    em cũng không biết phải làm thế nào nhưng nếu không viết hd thì không làm thanh lý tài sản cố định được.
    hx. sếp bán xe ô tô mà em còn chẳng biết tới hôm anh nhân viên ấy mời mọi người đi ăn khao thì em mới biết là bán
    giờ em phải làm thế nào ạ

  4. #4
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Bài viết
    0
    ðề: cho em hỏi chút ạ

    nếu ng mua k yêu cầu thì k cần viêt.cứ để làm chi phí trong công ty :d

  5. #5
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    ðề: cho em hỏi chút ạ

    nghĩa là như thế nào vậy bạn quyetnd2810.h***. công ty em cho khoản tiền 50.000.000 đấy vào tiền không chứng từ mà ô tô mua về thì có chứng từ bán ra lại là không chứng từ em không biết xử lý thế nào cho hợp lý. giúp em với anh chị ơi

  6. #6
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    ðề: cho em hỏi chút ạ

    cứ bán cho nv đó nhưng để khấu hao hết rồi làm thanh lý cái xe đó đi, coi như vẫn thuộc tài sản của cty đi.
    xe này cũng khấu hao gần hết rùi mà. hi

  7. #7
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    ðề: cho em hỏi chút ạ

    cái này bạn nên nói lại với sếp về khoản tiền tự dưng có 50tr
    + th1, nếu đưa 50tr vào 111 or 112 thì phải có chứng từ bán cái gì để có đc 50tr, thì khi đó bạn phải viết hóa đơn bán ra và ghi giảm tscđ. nếu k khi thanh tra ngta sẽ thắc mắc 50tr ở đâu vào cty ?
    + th2, bạn bỏ chứng từ 50 tr ý đi.và nói lại với sếp.k đưa 50tr vào cty.đồng thời ô tô vẫn là tscđ của cty và vẫn được tính vào chi phí khấu hao tscđ hàng tháng

 

 

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •