chào đại gia đình dân kế toán. em có câu hỏi này mong các bác chỉ giúp.
chẳng là thế này, em mới vào làm kế toán của một công ty xây dựng, em được giao làm lại phần tài sản cố định nhưng khổ một nỗi là phần nguyên giá ở bảng tính giá trị khấu hao của từng năm chênh lệch với sổ tài sản cố định. vậy em phải sử lý như thế nào bây giờ? mong các bác giúp em với!