Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Kết quả 1 đến 6 của 6
  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    7

    tính và phân bổ khts

    mọi người cho em hỏi khi tính và phân bổ khấu hao tài sản trong tháng mình sẽ phải lập bảng tính khâu hao hay phải định khoản và phân bổ vào chi phí qua các tài khoản phân bổ ( ở đây là chỉ tính và phân bổ thôi nhé chứ chưa có phân bổ cụ thể cho chi phí nào đâu nhé :hawaii

  2. #2
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    ðề: tính và phân bổ khts

    theo mình thì cuối tháng phải lập bảng tính và phân bổ khtscđ để làm căn cứ hạch toán và ghi sổ.

  3. #3
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    31
    ðề: tính và phân bổ khts

    sao lại chưa biết sử dụng tài sản đó để làm gì lại mua nhỉ?
    mua tài sản phải có mục đích sử dụng chứ?
    mà đã mua về chưa sử dụng thì chưa trích khấu hao ?
    nếu đưa vào sử dụng thì cho qua 242, để theo dõi và phân bổ khấu hao.

  4. #4
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    ðề: tính và phân bổ khts




    Trích dẫn Gửi bởi kunyeu_90
    mọi người cho em hỏi khi tính và phân bổ khấu hao tài sản trong tháng mình sẽ phải lập bảng tính khâu hao hay phải định khoản và phân bổ vào chi phí qua các tài khoản phân bổ ( ở đây là chỉ tính và phân bổ thôi nhé chứ chưa có phân bổ cụ thể cho chi phí nào đâu nhé :hawaii
    đọc dòng ý hay nhỉ???? tính và phân bổ lại còn chưa cụ thể cho chi phí nào ..................:chongmat: vậy phân bổ cái gì cho cái gì ????
    mà đã là tscd thì chỉ khấu hao thôi cái gì mà qua các tk phân bổ vậy. chả hiểu chủ topic nói gì

  5. #5
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    ðề: tính và phân bổ khts

    mình nghĩ trước tiên là lập bảng khấu hao tscd sau đó dựa vào bảng để định khoản mức khấu hao phải trích trong tháng

  6. #6
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    nếu những tài sản mua dưới 10 triệu thì cho vào công cụ dụng cụ, lập bảng phân bổ và đưa vào tk 242. còn nếu những tài sản mua trên 10 tr thì cho vào tài sản cố định của công ty, tính mức khấu hao hàng tháng hoặc hàng quý rồi đưa vào tk 214 để kết chuyển chi phí

 

 

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •