Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Kết quả 1 đến 4 của 4
  1. #1
    Ngày tham gia
    Mar 2016
    Bài viết
    1

    giải quyết đối chiếu để khớp công nợ. Cần sự giúp đỡ

    bctc năm ngoái em không làm. cuối năm ngoái em có xuất 1 hđ mà đầu năm nay mới nhận đc thanh toán
    h em đang lên bảng cân đối phát sinh theo tháng theo quý thì phát hiện ra 1 việc như sau: tổng số tiền phải thu của khách hàng hết quý iii là a, em kiểm tra, ra soát lại thì phát hiện số tiền phải thu là b.
    a và b chênh nhau đúng = số tiền của hđ xuất năm ngoái

    em phát hiện ra như vậy nhưng vẫn chưa hiểu cách giải quyết để khớp
    mong anh chị dày dạn kinh nghiệp làm báo cáo thuế và bctc có thể giải thích cho em
    em đang bập bẹ tập lên các loại báo cáo ạ

    cho em hỏi thêm 1 câu nữa ạ
    bên công ty khách hàng unc thanh toán cho em nhưng họ lại để bên em chịu phí, số tiền phải thanh toán là x, số tiền đã thanh toán là y. và x-y= phí ngân hàng=> phí này không thể hiện trên báo nợ báo có. tức là h công nợ với công ty đó chênh 1 số tiền đúng = số tiền phí ngân hãng nhìn vào như kiểu công ty kia trả thiếu. em định khoản thế nào để khớp khi mà báo nợ báo có không thể hiện

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    2
    ðề: giải quyết đối chiếu để khớp công nợ. cần sự giúp đỡ

    ai giúp elm đi

  3. #3
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    2
    ðề: giải quyết đối chiếu để khớp công nợ. cần sự giúp đỡ

    đối với câu 2: bạn làm
    nợ tk112 x
    nợ tk6425 y-x
    có tk131 y

  4. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    ðề: giải quyết đối chiếu để khớp công nợ. cần sự giúp đỡ

    câu 2 bạn cho khoản chênh lệch đó vào 811

 

 

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •