Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Kết quả 1 đến 5 của 5
  1. #1
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0

    Hạch toán công nợ phải thu, phải trả

    các bác ơi cho em hỏi: công ty em có những khoản công nợ đã thanh toán rồi nhưng kế toán cũ chưa hạch toán ở năm báo cáo. năm nay em phát hiện ra thì có thể sửa bằng cách hạch toán vào năm nay không a.?
    mong các bác trả lời giúp em với. thanks all
    :matdeu:

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    ðề: hạch toán công nợ phải thu, phải trả




    Trích dẫn Gửi bởi fighting
    các bác ơi cho em hỏi: công ty em có những khoản công nợ đã thanh toán rồi nhưng kế toán cũ chưa hạch toán ở năm báo cáo. năm nay em phát hiện ra thì có thể sửa bằng cách hạch toán vào năm nay không a.?
    mong các bác trả lời giúp em với. thanks all
    :matdeu:
    bạn nên trình bày vấn đề này với kế toán trưởng và giám đốc bằng văn bản về sai sót của kế toán cũ và đề xuất hướng xử lý là hạch toán bổ sung vào năm nay.
    trường hợp sai sót ít và không lặp đi lặp lại với nhiều nhà cung cấp, khách hàng thì có thể điều chỉnh vào năm nay.

  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    ðề: hạch toán công nợ phải thu, phải trả

    bạn làm phiếu thu, chi hạch toán công nợ trong năm nay để cho công nợ đúng với thực tế (phiếu thu chi để hợp thức hóa lại thôi). chắc cty bạn làm 2 sổ không có đối chiếu công nợ, kiểm kê quỹ cuối năm nên mới lộn xộn như thế.

  4. #4
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    ðề: hạch toán công nợ phải thu, phải trả




    Trích dẫn Gửi bởi mht
    bạn nên trình bày vấn đề này với kế toán trưởng và giám đốc bằng văn bản về sai sót của kế toán cũ và đề xuất hướng xử lý là hạch toán bổ sung vào năm nay.
    trường hợp sai sót ít và không lặp đi lặp lại với nhiều nhà cung cấp, khách hàng thì có thể điều chỉnh vào năm nay.
    trường hợp của em k lặp lại với nh nhà cung cấp. hic. e cũng định trình lên giám đốc mà giám đốc bận suốt.

    ---------- post added at 11:12 ---------- previous post was at 11:10 ----------




    Trích dẫn Gửi bởi hoaanhdao06
    bạn làm phiếu thu, chi hạch toán công nợ trong năm nay để cho công nợ đúng với thực tế (phiếu thu chi để hợp thức hóa lại thôi). chắc cty bạn làm 2 sổ không có đối chiếu công nợ, kiểm kê quỹ cuối năm nên mới lộn xộn như thế.
    đúng là như thế đây ạ

  5. #5
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    ðề: hạch toán công nợ phải thu, phải trả

    cty mình cũng vậy. kế toán trước làm báo cáo tchính năm 2011 tk 131 k có số dư, vậy mà t1/2012 này trên sổ phụ ngân hàng lại có 2 khoản tiền khách hàng trả. mình cũng chưa biết xử lý thế nào đây?????

 

 

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •