Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Kết quả 1 đến 5 của 5

Chủ đề: vốn chủ sở hữu

  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0

    vốn chủ sở hữu


  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: vốn chủ sở hữu




    Trích dẫn Gửi bởi cheng
    doanh nghiệp của mình mới thành lập từ năm trước vậy trên bảng cân đối kế toán thì số đầu kì sẽ là số nguồn vốn điều lệ đùng ko? Nợ111/Có411?
    Trong năm 2008 DN mới thành lập, thì số đầu kỳ của báo cáo TC năm 2008 tất cả bằng 0.
    Căn cứ vào các nghiệp vụ phát sinh trong năm 2008, bạn hạch toán sổ kế toán, hết năm 31/12/2008 bạn thực hiện khoá sổ (năm tài chính 01/01 đến 31/12). Khi đó bạn xác định số dư cuối kỳ của các TK và số cuối kỳ của BCTC.
    Căn cứ số vốn thực góp của các thành viên để hạch toán: Nợ 111, 112, 211...Có 411 (chi tiết theo thành viên).

  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: vốn chủ sở hữu

    nhưng bạn ơi doanh nghiệp của mình thành lập năm 2007 với số vốn điều llệ x đồng.vậy trong báo cáo kế toán số đầu năm của mình ghi như thế nào?có ghi số vốn này ko? hay để trống?và trong bảng cân đối phát sinh có số liệu đầu kì là TK111 và Tk411 hay ko?

  4. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: vốn chủ sở hữu




    Trích dẫn Gửi bởi cheng
    nhưng bạn ơi doanh nghiệp của mình thành lập năm 2007 với số vốn điều llệ x đồng.vậy trong báo cáo kế toán số đầu năm của mình ghi như thế nào?có ghi số vốn này ko? hay để trống?và trong bảng cân đối phát sinh có số liệu đầu kì là TK111 và Tk411 hay ko?
    DN thành lập từ tháng 10/2007 thì cộng thành 1 kỳ báo cáo TC với năm 2008 cũng được. Số đầu kỳ bằng 0.
    Nếu năm 2008 làm riêng thì số đầu kỳ năm 2008 là số cuối kỳ năm 2007.
    Bảng cân đối phát sinh có số dư cuối kỳ của năm 2007 thì bê sang đầu kỳ của TK năm 2008.

  5. #5
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: vốn chủ sở hữu




    Trích dẫn Gửi bởi tiensinh
    Trong năm 2008 DN mới thành lập, thì số đầu kỳ của báo cáo TC năm 2008 tất cả bằng 0.
    Căn cứ vào các nghiệp vụ phát sinh trong năm 2008, bạn hạch toán sổ kế toán, hết năm 31/12/2008 bạn thực hiện khoá sổ (năm tài chính 01/01 đến 31/12). Khi đó bạn xác định số dư cuối kỳ của các TK và số cuối kỳ của BCTC.
    Căn cứ số vốn thực góp của các thành viên để hạch toán: Nợ 111, 112, 211...Có 411 (chi tiết theo thành viên).
    - Nếu DN thành lập trong năm 2008 thì số đầu kỳ theo e ko phải bằng 0 mà là 0 có.
    ( thường trên BC e lập, ô bằng 0 thì để "-" còn ô ko có thì ko để gì " " )
    - Năm tài chính là từ ngày thành lập đến 31/12 chứ ạ. angcheo: angcheo:

 

 

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •