Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Kết quả 1 đến 5 của 5
  1. #1
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0

    Chi phí lớn hơn vốn CSH

    Vốn chủ sở hữu bị âm

    Cả nhà ơi!
    Mình mới ra trường và vào làm ở một công ty cổ phần. Vốn điều lệ của công ty là 200 triệu, và công ty chưa có doanh thu. Trong khi phần chi phí đã lớn hơn vốn điều lệ rất nhiều (giám đốc chi tiền ra nhiều hơn rất nhiều so với nguồn vốn điều lệ đã đăng kí) Mình phải làm bảng cân đối thế nào đây! Giúp mình với.

  2. #2
    Ngày tham gia
    Mar 2016
    Bài viết
    15
    - Chi phi > VCSH tat nhien la phai co nguon vay.

  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    em lam the nao?

    Anh TUPHUOCNEW oi,em ko biet vao hop thu cua anh nhu the nao la duoc nua,anh co the chi cho mot cach cho em vao mot cach cu the hon duoc ko,em dang boi roi lam roi anh a!LAm KT noi bo co can nhung quy trinh gi la duoc? ANh chi giup em voi ,anh nhe!!Mail cua Em la Phungthithunga@yahoo.com hoac YM cua em la Phungthithunga( em online ca ngay luon day a)anh cho em nick name cua nah luon voi,co duoc ko a(cho de trao doi i ma).Cam on anh nhieu nhieu lam,

  4. #4
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Công Ty mình không đi vay tiền. Mà tại Giám Đốc có nhiều tiền để chi cho các khoản chi phí của công ty nhưng lại đăng kí vốn điều lệ ít. Mình muốn ghi thêm tiền là đi vay nhưng không có giấy đi vay sao được. Các bạn giúp mình với......Bảng cân đối kế toán đâu thể nào ghi âm vốn chủ sở hữu được.Huuu

  5. #5
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi mylina
    Công Ty mình không đi vay tiền. Mà tại Giám Đốc có nhiều tiền để chi cho các khoản chi phí của công ty nhưng lại đăng kí vốn điều lệ ít. Mình muốn ghi thêm tiền là đi vay nhưng không có giấy đi vay sao được. Các bạn giúp mình với......Bảng cân đối kế toán đâu thể nào ghi âm vốn chủ sở hữu được.Huuu
    Chi tiền (chi phí) ko liên quan đến nguồn vốn TK 411, nếu vốn ít mà chi phí nhiều thì quỹ TM bị âm, do tiền cá nhân cuả Sếp cho đơn vị tạm mượn mà kế toán chưa lập phiếu thu. Muốn quỹ TM ko bị âm thì phải lập phiếu thu khoản này cuả sếp.
    Ghi Nợ 111/ Có 3388.
    Khi nào đơn vị có D.thu thì chi trả lại số tiền này cho sếp.

 

 

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •