Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 20
  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0

    Hoa hồng gửi khách hàng cá nhân

    Các bạn ơi, vui lòng cho mình hỏi, công ty mình bán hàng cho 1 công ty khác, sau khi giao hàng và ghi nhận doanh thu khách hàng đã thanh toán tiền cho công ty mình thì bên công ty mình phải chuyển 5% hoặc 10% cho nhân viên thu mua của công ty khách hàng đó, vậy phần tiền này mình phải định khoản như thế nào? và phải có chứng từ gì để số tiền hoa hồng này hơp lệ. Công ty mình có cần ký hợp đồng cá nhân với người mua hàng đó không, hoặc số tiền hoa hồng đó có cần nộp thuế thu nhập cá nhân để mình còn trừ lại phần thuế khi chi tiền cho người mua hàng đó.
    Hãy hướng dẫn cụ thể giúp mình nhé các bạn, chân thành cảm ơn.

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    3
    Ðề: Hoa hồng gửi khách hàng cá nhân

    Nếu phần chi lớn hơn 500k/lần thì cty bạn phải trích 10% trên số tiền đó để đóng thuế TNCN.

  3. #3
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Hoa hồng gửi khách hàng cá nhân




    Trích dẫn Gửi bởi mtien
    Các bạn ơi, vui lòng cho mình hỏi, công ty mình bán hàng cho 1 công ty khác, sau khi giao hàng và ghi nhận doanh thu khách hàng đã thanh toán tiền cho công ty mình thì bên công ty mình phải chuyển 5% hoặc 10% cho nhân viên thu mua của công ty khách hàng đó, vậy phần tiền này mình phải định khoản như thế nào? và phải có chứng từ gì để số tiền hoa hồng này hơp lệ. Công ty mình có cần ký hợp đồng cá nhân với người mua hàng đó không, hoặc số tiền hoa hồng đó có cần nộp thuế thu nhập cá nhân để mình còn trừ lại phần thuế khi chi tiền cho người mua hàng đó.
    Hãy hướng dẫn cụ thể giúp mình nhé các bạn, chân thành cảm ơn.
    Theo tôi nghĩ đây là chi phí kế toán vì thế nên khi trích hoa hồng cho khách 5 hay 10% hay... thì bạn cho vào TK 811 chi phí khác

  4. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Hoa hồng gửi khách hàng cá nhân

    Theo quy định khi chi cho cá nhân không thường xuyến thì bạn phại kèm CMND của người nhận và họ ký nhận trên phiếu chi .
    Còn việc chi Hoa hồng này thường xuyến thì bạn phải làm Hợp đồng
    Một số trường hợp người nhận ko chịu cung cấp CMND và họ tên ( tế nhị mà) thì lúc này bạn phải đi kiếm hóa đơn ăn uống hay hóa đơn xăng dầu ... thanh toán cho đủ chi phí .
    Tiền Hoa hồng là một khoản chi phí phải đưa vào TK chi phí 811 nếu đủ các thủ tục thì đưa 641

  5. #5
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Hoa hồng gửi khách hàng cá nhân




    Trích dẫn Gửi bởi mtien
    Các bạn ơi, vui lòng cho mình hỏi, công ty mình bán hàng cho 1 công ty khác, sau khi giao hàng và ghi nhận doanh thu khách hàng đã thanh toán tiền cho công ty mình thì bên công ty mình phải chuyển 5% hoặc 10% cho nhân viên thu mua của công ty khách hàng đó, vậy phần tiền này mình phải định khoản như thế nào? và phải có chứng từ gì để số tiền hoa hồng này hơp lệ. Công ty mình có cần ký hợp đồng cá nhân với người mua hàng đó không, hoặc số tiền hoa hồng đó có cần nộp thuế thu nhập cá nhân để mình còn trừ lại phần thuế khi chi tiền cho người mua hàng đó.
    Hãy hướng dẫn cụ thể giúp mình nhé các bạn, chân thành cảm ơn.
    Bạn hạch toán vào TK 811 và loại ra khi quyết toán TNNDN.
    Thân!

  6. #6
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    28
    Ðề: Hoa hồng gửi khách hàng cá nhân




    Trích dẫn Gửi bởi mtien
    Các bạn ơi, vui lòng cho mình hỏi, công ty mình bán hàng cho 1 công ty khác, sau khi giao hàng và ghi nhận doanh thu khách hàng đã thanh toán tiền cho công ty mình thì bên công ty mình phải chuyển 5% hoặc 10% cho nhân viên thu mua của công ty khách hàng đó, vậy phần tiền này mình phải định khoản như thế nào? và phải có chứng từ gì để số tiền hoa hồng này hơp lệ. Công ty mình có cần ký hợp đồng cá nhân với người mua hàng đó không, hoặc số tiền hoa hồng đó có cần nộp thuế thu nhập cá nhân để mình còn trừ lại phần thuế khi chi tiền cho người mua hàng đó.
    Hãy hướng dẫn cụ thể giúp mình nhé các bạn, chân thành cảm ơn.
    Thực ra theo mình nghĩ trường hợp này của bạn chính là trường hợp công ty trích lại "hoa hồng" cho nhân viên thu mua theo dạng "ngoài luồng", không có chế độ, hợp đồng, cho cá nhân chứ không phải cho công ty mua hàng. Vì vậy không thể xuất hóa đơn hoa hồng được. Chính vì vậy không thể hợp lệ khoản này. Để đối phó khoản chi này cho vào chi phí bác cần đi ăn uống vài lần để lấy hóa đơn..hi...hi...

  7. #7
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    1
    Ðề: Hoa hồng gửi khách hàng cá nhân




    Các bạn ơi, vui lòng cho mình hỏi, công ty mình bán hàng cho 1 công ty khác, sau khi giao hàng và ghi nhận doanh thu khách hàng đã thanh toán tiền cho công ty mình thì bên công ty mình phải chuyển 5% hoặc 10% cho nhân viên thu mua của công ty khách hàng đó, vậy phần tiền này mình phải định khoản như thế nào? và phải có chứng từ gì để số tiền hoa hồng này hơp lệ. Công ty mình có cần ký hợp đồng cá nhân với người mua hàng đó không, hoặc số tiền hoa hồng đó có cần nộp thuế thu nhập cá nhân để mình còn trừ lại phần thuế khi chi tiền cho người mua hàng đó.
    Hãy hướng dẫn cụ thể giúp mình nhé các bạn, chân thành cảm ơn.
    [/qoute]
    Bạn thân mến, theo mình thì giờ chuyện đó là chuyện rất bình thường của việc làm ăn:sweatdrop:. Giả sử nếu 1 hợp đồng với số tiền lớn thì đương nhiên khoản feedback đó phải lớn. Và vì thế, không thể hợp lý hóa khoản này nếu bạn không kiếm chứng từ cho phù hợp.Công ty mình thường sử dụng cách là khuyến khích nhân viên viết hóa đơn về công ty, công ty sẽ trả phần VAT trên hóa đơn đó.Như thế sẽ giúp hạch toán dễ dàng hơn phần nào:haha::haha:. Nếu chỉ theo dõi trong hệ thống nội bộ thì khoản này rất dễ xử lý. Còn nếu để hợp chứng từ với cơ quan thuế thì phải có chứng từ hợp lý thôi. Chúc bạn tìm được cách phù hợp nhất.!

  8. #8
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    10
    Ðề: Hoa hồng gửi khách hàng cá nhân

    Nhưng số tiền mình chi lớn hơn 500.000đ thì mình phải trích thuế TN cá nhân như thế nào? mình phải làm gì và chứng từ gì để khai thuế TN cá nhân.

  9. #9
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Hoa hồng gửi khách hàng cá nhân




    Trích dẫn Gửi bởi mtien
    Nhưng số tiền mình chi lớn hơn 500.000đ thì mình phải trích thuế TN cá nhân như thế nào? mình phải làm gì và chứng từ gì để khai thuế TN cá nhân.
    điểm 1.4.2, mục VI, phần B thông tư 60
    Hồ sơ khai thuế TNCN đối với thuế khấu trừ 10% trên số thu nhập khi chi trả là Tờ khai thuế TNCN khấu trừ 10% theo mẫu số 02/TNCN ban hành kèm theo thông tư này.

  10. #10
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Hoa hồng gửi khách hàng cá nhân




    Trích dẫn Gửi bởi mtien
    Các bạn ơi, vui lòng cho mình hỏi, công ty mình bán hàng cho 1 công ty khác, sau khi giao hàng và ghi nhận doanh thu khách hàng đã thanh toán tiền cho công ty mình thì bên công ty mình phải chuyển 5% hoặc 10% cho nhân viên thu mua của công ty khách hàng đó, vậy phần tiền này mình phải định khoản như thế nào? và phải có chứng từ gì để số tiền hoa hồng này hơp lệ. Công ty mình có cần ký hợp đồng cá nhân với người mua hàng đó không, hoặc số tiền hoa hồng đó có cần nộp thuế thu nhập cá nhân để mình còn trừ lại phần thuế khi chi tiền cho người mua hàng đó.
    Hãy hướng dẫn cụ thể giúp mình nhé các bạn, chân thành cảm ơn.

    Trích dẫn Gửi bởi mtien
    Nhưng số tiền mình chi lớn hơn 500.000đ thì mình phải trích thuế TN cá nhân như thế nào? mình phải làm gì và chứng từ gì để khai thuế TN cá nhân..
    công ty mình phải chuyển 5% hoặc 10% cho nhân viên thu mua của công ty khách hàng đó,->nếu có quy định trên H đồng mua bán,thỏa thuận bằng văn bản thì mới là CP hợp lý và cty bán phải lập phiếu chi và chứng từ kèm theo (như văn bản qd dc hưởng hoa hồng,giấy đề nghị thanh toán,giấy duyệt thanh toán..) và sẽ trích và khai thuế TNCN với st>500.000đ.Ngoài ra nếu đó là thỏa thuận ngầm thì CP đó ko hợp lý và phải hạch toán vào TK 811

 

 
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •