Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Kết quả 1 đến 5 của 5
  1. #1
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    31

    Hàng gửi đi bán !! Help !!

    Mình làm bài tập môn kế toán tài chính, đề như sau:
    - Số dư đầu tháng: TK157: 3.000 SP x 12.000 đ/sp = 36.000.000 đ.
    Trong tháng có nghiệp vụ phát sinh: Ngân hàng báo có về khoản doanh thu 65.000.000 đ và thuế suất 10% của số sản phẩm gửi đi bán từ tháng trước, hoa hồng trả cho đại lý trả cho đại lý theo hợp đồng đã ký là 2,5% doanh số bán. (nội dung nghiệp vụ chỉ có vậy)
    Mình không biết sẽ định khoản như thế nào ? Có cần định khoản lại bút toán giá vốn hàng bán nữa hay không hay chỉ định khoản bút toán doanh thu và bút toán chi hoa hồng thôi ? Và hàng gửi đi bán tồn đầu tháng có liên quan đến nghiệp vụ này hay không ?

  2. #2
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Hàng gửi đi bán !! Help !!




    Trích dẫn Gửi bởi bimpo46
    Mình làm bài tập môn kế toán tài chính, đề như sau:
    - Số dư đầu tháng: TK157: 3.000 SP x 12.000 đ/sp = 36.000.000 đ.
    Trong tháng có nghiệp vụ phát sinh: Ngân hàng báo có về khoản doanh thu 65.000.000 đ và thuế suất 10% của số sản phẩm gửi đi bán từ tháng trước, hoa hồng trả cho đại lý trả cho đại lý theo hợp đồng đã ký là 2,5% doanh số bán. (nội dung nghiệp vụ chỉ có vậy)
    Mình không biết sẽ định khoản như thế nào ? Có cần định khoản lại bút toán giá vốn hàng bán nữa hay không hay chỉ định khoản bút toán doanh thu và bút toán chi hoa hồng thôi ? Và hàng gửi đi bán tồn đầu tháng có liên quan đến nghiệp vụ này hay không ?
    Khi nhận được thông tin hàng hóa đã bán phải ghi nhận doanh thu, giá vốn
    Nợ TK 632 36.000.000
    Có TK 157 36.000.000
    Doanh thu
    Nợ TK 131 65.000.000*1,1
    Có TK 511 65.000.000
    Có TK 333 6.500.000
    Hoa hồng
    Nợ TK 641 65.000.000*2,5%
    Có TK 131 65.000.000*2,5%
    Tự tính vậy

  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Hàng gửi đi bán !! Help !!




    Trích dẫn Gửi bởi vansi200780
    Khi nhận được thông tin hàng hóa đã bán phải ghi nhận doanh thu, giá vốn
    Nợ TK 632 36.000.000
    Có TK 157 36.000.000
    Doanh thu
    Nợ TK 131 65.000.000*1,1
    Có TK 511 65.000.000
    Có TK 333 6.500.000
    Hoa hồng
    Nợ TK 641 65.000.000*2,5%
    Có TK 131 65.000.000*2,5%
    Tự tính vậy
    Cám ơn bạn nhiều !!

  4. #4
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Hàng gửi đi bán !! Help !!

    anh chị ơi cho e hỏi tí về vấn đề Hàng gửi bán này với: DN gửi bán thành phẩm, không được người mua chấp nhận thanh toán, bị trả lại nhưng vẫn gửi tạm tại kho người mua thì có được tính là thành phẩm tồn kho của DN không?

  5. #5
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Hàng gửi đi bán !! Help !!




    Trích dẫn Gửi bởi ngocda91
    anh chị ơi cho e hỏi tí về vấn đề Hàng gửi bán này với: DN gửi bán thành phẩm, không được người mua chấp nhận thanh toán, bị trả lại nhưng vẫn gửi tạm tại kho người mua thì có được tính là thành phẩm tồn kho của DN không?
    Hàng gửi bán vẫn còn là hàng tồn kho của DN bạn ah.

 

 

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •