Em chào cả nhà! Cả nhà cho em hỏi 1 chút với! Công ty em là công ty xây dựng, công trình công ty đã làm xong và nhận hết tiền về rồi nhưng lại phát sinh khoản giảm trừ do thanh tra (trong 1 năm tài chính). Em không biết hạch toán khoản giảm trừ thế nào ạ? Bình thường em hạch toán như sau:
Nợ TK 532
Nợ TK 3331
Có TK 131
Nợ TK 131
Có TK 112

Nhưng tiền đã thu về hết rồi còn đâu mà giảm phải thu của khách hàng nữa đúng không ạ? Bây giờ em không biết phải hạch toán thế nào nữa!Cả nhà giúp em với! Em cảm ơn nhiều!