Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 15
  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0

    DOANH THU HÀNG KÍ GỬI

    Đầu tháng công ty có nv sau :

    Xuất kho kí gửi công ty Bách hóa 1000 sp A và 1000 sp B ,giá kí gửi chưa thuế của spA là 17.000, của spB là 21.000.Thuế GTGT được khấu trừ 10%.
    Hoa hồng kí gửi 5% trên giá bán chưa thuế và thuế GTGT trên hoa hồng 10%.
    Biết giá xuất kho cùa spA là 15.000, của spB là 18.000

    Đến cuối tháng:
    Công ty Bách hóa thanh toán tiền 400 spA và 600 spB nhận kí gửi đã bán được sau khi trừ hoa hồng và thuế trên hoa hồng.

    Mình hạch toán nv phát sinh lúc đầu tháng như thế này không biết có đúng không nữa :
    N 157 33.000.000
    C 155A 15.000.000
    C 155B 18.000.000

    N 632 33.000.000
    C 157 33.000.000

    N 131 41.800.000
    C 511 38.000.000
    C 3331 3.800.000

    Hoa hồng đại lí :
    N 641 1.900.000(5%*38.000.000)
    N 133 190.000(10%*1.900.000)

    Cuối tháng, nv ghi nhận doanh thu bán hàng kí gửi của đại lí thì mình chịu thua thôi! Mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn !!! Thanks.

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: DOANH THU HÀNG KÍ GỬI

    Bút toán đầu thì đúng , các bút toán còn lại sai hết. Bạn chỉ được phép kết chuyển gía vốn và tính doanh thu cho số sản phẩm đã tiêu thụ

  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: DOANH THU HÀNG KÍ GỬI




    Trích dẫn Gửi bởi dongthuyht
    Đầu tháng công ty có nv sau :

    Xuất kho kí gửi công ty Bách hóa 1000 sp A và 1000 sp B ,giá kí gửi chưa thuế của spA là 17.000, của spB là 21.000.Thuế GTGT được khấu trừ 10%.
    Hoa hồng kí gửi 5% trên giá bán chưa thuế và thuế GTGT trên hoa hồng 10%.
    Biết giá xuất kho cùa spA là 15.000, của spB là 18.000

    Đến cuối tháng:
    Công ty Bách hóa thanh toán tiền 400 spA và 600 spB nhận kí gửi đã bán được sau khi trừ hoa hồng và thuế trên hoa hồng.

    Mình hạch toán nv phát sinh lúc đầu tháng như thế này không biết có đúng không nữa :
    N 157 33.000.000
    C 155A 15.000.000
    C 155B 18.000.000

    N 632 33.000.000
    C 157 33.000.000

    N 131 41.800.000
    C 511 38.000.000
    C 3331 3.800.000

    Hoa hồng đại lí :
    N 641 1.900.000(5%*38.000.000)
    N 133 190.000(10%*1.900.000)

    Cuối tháng, nv ghi nhận doanh thu bán hàng kí gửi của đại lí thì mình chịu thua thôi! Mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn !!! Thanks.
    ĐỂ MÌNH LÀM XEM THẾ NÀO NHÉ:
    1 / xuất kho gửi bán
    a/
    N157A 15.000.000
    C155A 15.000.000
    b/
    N157B 18.000.000
    C155B 18.000.000
    2/Cuối tháng bán được hàng : Chỉ ghi nhận doanh thu và giá vốn đối với số hàng đã bán được
    a/ giá vốn
    +/
    N632A 400*15.000=6.000.000
    C157A 6.000.000
    +/
    N632B 600*18.000=10.800.000
    C157B 10.800.000
    b/ doanh thu
    +/ doanh thu
    N131.báchhóa 21.340.000
    C511 400*17.000+600*21.000=19.400.000
    C3331 1.940.000
    +/ hoa hồng trả cho đại lý
    N641 19.400.000*5%=970.000
    N133 97.000
    C131.báchhóa 1.067.000
    +/ đại lý thanh toán
    N111,112 21.340.000 - 1.067.000 = 20.273.000
    C131.báchhóa 20.273.000

    [you] xem và nhận xét nhé, nếu đúng thì nhấn nút CẢM ƠN nè!!!

  4. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: DOANH THU HÀNG KÍ GỬI




    Trích dẫn Gửi bởi dongthuyht
    Đầu tháng công ty có nv sau :

    Xuất kho kí gửi công ty Bách hóa 1000 sp A và 1000 sp B ,giá kí gửi chưa thuế của spA là 17.000, của spB là 21.000.Thuế GTGT được khấu trừ 10%.
    Hoa hồng kí gửi 5% trên giá bán chưa thuế và thuế GTGT trên hoa hồng 10%.
    Biết giá xuất kho cùa spA là 15.000, của spB là 18.000
    Đến cuối tháng:
    Công ty Bách hóa thanh toán tiền 400 spA và 600 spB nhận kí gửi đã bán được sau khi trừ hoa hồng và thuế trên hoa hồng.
    Mình hạch toán nv phát sinh lúc đầu tháng như thế này không biết có đúng không nữa :
    N 157 33.000.000
    C 155A 15.000.000
    C 155B 18.000.000

    N 632 33.000.000
    C 157 33.000.000

    N 131 41.800.000
    C 511 38.000.000
    C 3331 3.800.000

    Hoa hồng đại lí :
    N 641 1.900.000(5%*38.000.000)
    N 133 190.000(10%*1.900.000)

    Cuối tháng, nv ghi nhận doanh thu bán hàng kí gửi của đại lí thì mình chịu thua thôi! Mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn !!! Thanks.
    đvt: 1000
    1. Gửi hàng
    N 157: 33.000
    C155A: 1.000 *15 =15.000
    C155B: 1.000 *18 =18.000
    2. cuối tháng
    -GV
    N 632 : 16.800
    C157A:400 *15 = 6.000
    C157B:600 *18 = 10.800
    -DT
    N111, 112:21.340
    C511 :19.400 (400 *17+600 *21)
    C3331 : 1.940
    Hoa hồng đại lí :
    N 641 : 882
    N 133 : 88
    C111, 112: 970 (19.400 *5%)

  5. #5
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: DOANH THU HÀNG KÍ GỬI




    Trích dẫn Gửi bởi maibiec83
    đvt: 1000
    1. Gửi hàng
    N 157: 33.000
    C155A: 1.000 *15 =15.000
    C155B: 1.000 *18 =18.000
    2. cuối tháng
    -GV
    N 632 : 16.800
    C157A:400 *15 = 6.000
    C157B:600 *18 = 10.800
    -DT
    N111, 112:21.340
    C511 :19.400 (400 *17+600 *21)
    C3331 : 1.940
    Hoa hồng đại lí :
    N 641 : 882
    N 133 : 88
    C111, 112: 970 (19.400 *5%)
    Hoa hồng kí gửi 5% trên giá bán chưa thuế và thuế GTGT trên hoa hồng 10%.

  6. #6
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    2
    Ðề: DOANH THU HÀNG KÍ GỬI

    định khỏan như phandinh_ntu là đúng rồi đó bạn ơi.
    Tiện đây cho mình hỏi thêm: hoa hồng đại lý thì mình nhận được hóa đơn do đại lý xuất hay là mình làm những chứng từ gì kèm theo?

  7. #7
    Ngày tham gia
    Feb 2016
    Bài viết
    13
    Ðề: DOANH THU HÀNG KÍ GỬI




    Trích dẫn Gửi bởi haduong
    định khỏan như phandinh_ntu là đúng rồi đó bạn ơi.
    Tiện đây cho mình hỏi thêm: hoa hồng đại lý thì mình nhận được hóa đơn do đại lý xuất hay là mình làm những chứng từ gì kèm theo?
    ĐL sẽ xuất HĐ st hoa hồng cho bên gửi hàng

  8. #8
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: DOANH THU HÀNG KÍ GỬI

    giả sử đại lý đó là 1 doanh nghiệp nộp thuế theo ấn định doanh thu không có hóa đơn tài chính thì phải làm sao? cảm ơn!

  9. #9
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    6
    Ðề: DOANH THU HÀNG KÍ GỬI




    Trích dẫn Gửi bởi haduong
    giả sử đại lý đó là 1 doanh nghiệp nộp thuế theo ấn định doanh thu không có hóa đơn tài chính thì phải làm sao? cảm ơn!
    Nói ĐL gặp ql thuế của ĐL, nộp thuế trên DT hoa hồng ĐL đc hưởng, sau đó bên thuế sẽ xuất HĐ thay cho ĐL để trả cho bên ký gửi hàng

  10. #10
    Ngày tham gia
    Apr 2016
    Bài viết
    212
    Ðề: DOANH THU HÀNG KÍ GỬI




    Trích dẫn Gửi bởi maibiec83
    Nói ĐL gặp ql thuế của ĐL, nộp thuế trên DT hoa hồng ĐL đc hưởng, sau đó bên thuế sẽ xuất HĐ thay cho ĐL để trả cho bên ký gửi hàng
    cảm ơn maibiec nha,
    còn trường hợp mình bán hàng cho cửa hàng mà họ được hưởng hoa hồng bán hàng thì sao? Mình làm theo cách này được ko nha: khi chi tiền hoa hồng cho cửa hàng mình làm phiếu chi ghi rõ họ tên , số CMND và cho họ ký vào thì có phù hợp làm chứng từ chi phí ko?

 

 
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •