Hi cả nhà !
nếu như cũng 1 công trình cùng 1 hợp đồng, but tách ra làm 2 hóa đơn ( 1 cái tháng 5, cái còn lại tháng 7 ). nên mình đã tập hợp cp chung. đến khi xuất hđ thì mình pb chi phí tương ứng với dt vừa xuất. phanà cp còn lại mình treo đó và để pb cho hđ sau. làm như vậy có hợp lí hay ko cả nhà ? mong mọi người cho mình ý kiến nhé ! cảm ơn mọi người nhiều !