Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Kết quả 1 đến 2 của 2
  1. #1
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0

    Tính cân đối trong Bảng CĐKT

    Em gặp rắc rối mong anh chị giúp đỡ,,,,,, em nghĩ mãi mà ko ra
    Trong bảng CĐKT TS luôn = NV
    Nhưng với nghiệp vụ sau em vẫn ko thể hiểu được làm sao để TS = NV vì vậy bảng CĐKT của em ko thể nào cân được:
    Chi tiền mặt mua vpp sử dụng cho BPKT :
    em đk : Nợ 642 / có 111
    Như vậy TS của em bị giảm đi nhưng NV thì ko giảm vì thể bảng CĐKT ko thể nào cần được
    Ai hiểu được xin chỉ giúp em

  2. #2
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Tính cân đối trong Bảng CĐKT

    1/1/2013 Chi tiền mặt mua vpp sử dụng cho BPKT :
    Nợ 642 / có 111=1.000.000
    31/1/2013 kết chuyển chi phí quản lý
    Nợ 911/ có 642 =1.000.000
    31/1/2013 Kết chuyển lãi lỗ
    Nợ 4212/ có 911 = 1.000.000

    Tài sản 111 = 1.000.000
    NV chạy từ 642 => sang 911=> sang 4212= 1.000.000

    = > không có chuyện không cân mà chỉ là làm chưa đến nơi thôi bạn

 

 

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •