Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Kết quả 1 đến 5 của 5
  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0

    kết chuyển chi phí

    Chào các ace. Em có một vấn đề nhờ ace giúp. Em làm công ty xây dựng, e làm theo QD48 tất cả CP e đều tập hợp vào tài khoản 154. Vậy e kết chuyển vào 632 khi nào thì hợp lý a. E kết chuyển cùng ngày xuất hóa đơn ( Nghi nhận doanh thu ) có đúng không ạ. Cảm ơn tất cả ace

  2. #2
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: kết chuyển chi phí

    Khi công trình hoàn thành, việc nghiệm thu tổng thể or hạng mục đã được thực hiện xong, tài sản được bàn giao và đưa vào sử dụng: BIÊN BẢN NGHIỆM THU HOÀN CÔNG TRÌNH ĐƯA VÀO SỬ DỤNG, BIÊN BẢN XÁC NHẬN KHỐI LƯỢNG, BẢNG QUYẾT TOÁN KHỐI LƯỢNG => XUẤT HÓA ĐƠN VAT + THANH LÝ HỢP ĐỒNG

    ---------- Post added at 10:51 ---------- Previous post was at 10:50 ----------

    Tại thời điểm xuất hóa đơn:
    Nợ 131,111,112/ có 511,33311
    tính giá vốn:
    Nợ 632/ có 154
    OK bạn làm vậy là Ổn rồi

  3. #3
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    2
    Ðề: kết chuyển chi phí

    Cám ơn bác chidinhxinh. E muốn hỏi thêm một Chút về CP nữa a. Cp mình có cần phân bổ cho từng công trình không a. Và CP 642 phân bổ ntn cho từng công trình ạ.

  4. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: kết chuyển chi phí

    sao lại 642 phân bổ cho từng công trình? 642 là quyết toán cuối năm, còn các CP liên quan đến giá thành thì mới được PB vào các công trình

  5. #5
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: kết chuyển chi phí

    Vậy e có phải phân bổ CP cho từng công trình không ạ.

 

 

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •