Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Kết quả 1 đến 5 của 5

Chủ đề: xử lý chênh lệch

  1. #1
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0

  2. #2
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: xử lý chênh lệch

    Bên bạn xuất hóa đơn từng lần thì cứ để đấy. Số dư sẽ vẫn ở TK 131.

  3. #3
    Ngày tham gia
    Mar 2016
    Bài viết
    0
    Ðề: xử lý chênh lệch

    Nhưng bây h số tiền thừa đấy, bên mình không xuất nứa ah. Công trình đã hoàn thành xong từ tháng 5, vậy bây h xử lý sao cho hợp lý ah

  4. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    33
    Ðề: xử lý chênh lệch




    Trích dẫn Gửi bởi bemeo012
    Nhưng bây h số tiền thừa đấy, bên mình không xuất nứa ah. Công trình đã hoàn thành xong từ tháng 5, vậy bây h xử lý sao cho hợp lý ah
    Chuyển trả trả lại. Or chi trả bằng TM,

  5. #5
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: xử lý chênh lệch




    Trích dẫn Gửi bởi bemeo012
    Bên mình có nhận thi công, số tiền là theo hợp đồng là gần hơn 100t, họ ck là 90t. Nhưng số tiền theo hóa đơn xuất ra là hơn 20t. Vậy số tiền này mình vẫn treo vào số tiền pải thu ah. Mong mọi ng giúp ah
    Thực tế giá trị bên bạn thi công là bao nhiêu? số tiền theo hóa đơn có phải là giá trị thi công bàn giao không? Nếu như bên bạn xuất hóa đơn còn thiếu thì xuất thêm. Nếu như giá trị thi công bàn giao đúng bằng hóa đơn đã xuất thì làm lại hợp đồng và chuyển trả tiền.

 

 

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •