Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Kết quả 1 đến 3 của 3
  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0

    Phân bổ khấu hao TSCĐ dùng cho quản lý

    Xin chào các bạn trong diễn đàn
    Công ty mình có xe ô tô con đưa vào sử dụng từ tháng 4/2008. Từng quý vẫn trích khấu hao nhưng mình không đưa vào chi phí để phân bổ cho các công trình( Bên mình làm xây dựng) mà đến cuối năm mình kết chuyển phần khấu hao đó vào 911 có được không. Mình làm thế có đúng không. Nếu sai giờ phải điều chỉnh như thế nào. Mong các bạn chỉ gấp cho mình

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Phân bổ khấu hao TSCĐ dùng cho quản lý




    Trích dẫn Gửi bởi kimkim
    Xin chào các bạn trong diễn đàn
    Công ty mình có xe ô tô con đưa vào sử dụng từ tháng 4/2008. Từng quý vẫn trích khấu hao nhưng mình không đưa vào chi phí để phân bổ cho các công trình( Bên mình làm xây dựng) mà đến cuối năm mình kết chuyển phần khấu hao đó vào 911 có được không. Mình làm thế có đúng không. Nếu sai giờ phải điều chỉnh như thế nào. Mong các bạn chỉ gấp cho mình
    Thêm cái bút toán trích khấu hao cho bộ phận sử dụng xe, nếu sử dụng phần mềm thì thêm bút toán tự động kết chuyển cuối tháng cho khoản khấu hao TSCĐ kia, hạch toán
    Nợ TK 641,642,627( tùy cái xe mà DN bạn sử dụng cho bộ phận nào)
    Có TK 214
    ( Do sắp hết năm roài nên bạn làm ngay đi nhé, kết chuyển cho từng tháng)
    Nếu là ctrinh cỡ vài năm sau nữa mới hoàn thành và DN chưa phát sinh doanh thu thì đưa nó vào 242 để phân bổ khi nào có doanh thu.
    Nợ TK 242
    Có TK 214

    Good luck!

  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Phân bổ khấu hao TSCĐ dùng cho quản lý




    Trích dẫn Gửi bởi kimkim
    Xin chào các bạn trong diễn đàn
    Công ty mình có xe ô tô con đưa vào sử dụng từ tháng 4/2008. Từng quý vẫn trích khấu hao nhưng mình không đưa vào chi phí để phân bổ cho các công trình( Bên mình làm xây dựng) mà đến cuối năm mình kết chuyển phần khấu hao đó vào 911 có được không. Mình làm thế có đúng không. Nếu sai giờ phải điều chỉnh như thế nào. Mong các bạn chỉ gấp cho mình
    Bạn làm như vậy thì về báo cáo kết quả cả năm không sai lệch nhưng lại không phù hợp với công việc kế toán như: ghi nhận thực tế, liên tục... và làm như vậy không phản ánh được chi phí thực và chính xác cho hoạt động của công ty tại từng thời điểm. ( CHưa kể trường hợp có tài sản cố định đến giữa năm đã êết thời gian khấu hao thì sao?)
    Hàng tháng bạn trích khấu hao và đưa vào chi phí quản lý:
    Nợ 642 / Có 214
    Giờ bạn nên đưa phần trích khấu hao mà bạn đã trích ( trên bảng chi tiết) vào sổ sách kế toán

    Thân

 

 

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •