Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Kết quả 1 đến 4 của 4
  1. #1
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    1

    Hạch toán nghiệp vụ này thế nào?

    Phiền các tiền bối chỉ giúp tôi nghiệp vụ này:
    Nhập khẩu 1 lô hàng Công tắc điện từ Trung Quốc: 5.000kg x 10USD/ kg = 50.000USD
    Khi thanh toán tiền cho Khách hàng qua ngân hàng với tỉ giá 1USD = 20.000, vậy số tiền công ty tôi fải thanh toán cho khách hàng là 1tỉ

    Khi bên tôi mở tờ khai hải quan làm thủ tục nhập khẩu hàng về: 5000kg x 10USD =50.000 USD với tỉ giá của hải quan là 19.500 , vậy thành tiền VND của lô hàng này trên TK hải quan là: 975tr, Thuế NK 10%, thuế GTGT 10%

    Vậy tôi phải định khoản theo TK Hải quan như sau:
    Nhập khẩu: Nợ 156/ Có 331: 975tr
    Thuế NK: Nợ 156/ Có 3333: 97.5tr
    Thuế GTGT: Nợ 1331/ Có 3331: (975+97.5)x10% = 107.25tr
    Nộp thuế NK và GTGT : Nợ 3331, 3333/ Có 112 : 97.5+ 107.25= 204.75tr
    Số tiền Công ty tôi đã thanh toán trả khách hàng đầu nước ngoài là 50.000 USD với tỉ giá ngân hàng là 1USD = 20.000VND là 50000x 20000= 1 tỉ
    Vậy chênh lệch của TK 331 tôi fải định khoản như thế nào ???
    Tôi định khoản như sau:
    Nợ 331: 975tr
    Nợ 635: 25tr
    Có 112: 1tỉ
    Tôi định khoản nghiệp vụ thanht oán cho khách hàng và chênh lệch tăng do tỉ giá như vậy có đúng không?
    Help me! Thanks so much!

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Hạch toán nghiệp vụ này thế nào?




    Trích dẫn Gửi bởi quynhduan
    Phiền các tiền bối chỉ giúp tôi nghiệp vụ này:
    Nhập khẩu 1 lô hàng Công tắc điện từ Trung Quốc: 5.000kg x 10USD/ kg = 50.000USD
    Khi thanh toán tiền cho Khách hàng qua ngân hàng với tỉ giá 1USD = 20.000, vậy số tiền công ty tôi fải thanh toán cho khách hàng là 1tỉ

    Khi bên tôi mở tờ khai hải quan làm thủ tục nhập khẩu hàng về: 5000kg x 10USD =50.000 USD với tỉ giá của hải quan là 19.500 , vậy thành tiền VND của lô hàng này trên TK hải quan là: 975tr, Thuế NK 10%, thuế GTGT 10%

    Vậy tôi phải định khoản theo TK Hải quan như sau:
    Nhập khẩu: Nợ 156/ Có 331: 975tr
    Thuế NK: Nợ 156/ Có 3333: 97.5tr
    Thuế GTGT: Nợ 1331/ Có 3331: (975+97.5)x10% = 107.25tr
    Nộp thuế NK và GTGT : Nợ 3331, 3333/ Có 112 : 97.5+ 107.25= 204.75tr
    Số tiền Công ty tôi đã thanh toán trả khách hàng đầu nước ngoài là 50.000 USD với tỉ giá ngân hàng là 1USD = 20.000VND là 50000x 20000= 1 tỉ
    Vậy chênh lệch của TK 331 tôi fải định khoản như thế nào ???
    Tôi định khoản như sau:
    Nợ 331: 975tr
    Nợ 635: 25tr
    Có 112: 1tỉ
    Tôi định khoản nghiệp vụ thanht oán cho khách hàng và chênh lệch tăng do tỉ giá như vậy có đúng không?
    Help me! Thanks so much!
    Theo mình khảon chênh lệch tỷ giá bạn ĐK:
    N635: 25tr
    C331: 25tr
    => Số tiền chênh lệch giữa tỷ giá ngân hàng với tờ khai hải quan

  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Hạch toán nghiệp vụ này thế nào?

    Bạn hạch toán thế đúng rùi đó. Nhưng nếu có chi phí chuyển tiền. Bạn nhớ cho vào TK 642 nhé!

  4. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Hạch toán nghiệp vụ này thế nào?

    Tôi xem lại tài liệu thì nghĩ nên định khoản như sau:
    Khi thanh toán cho khách hàng : NỢ 331/ Có 112: 1tỉ
    Khoản chênh lệch tỉ giá Hạch toán Nợ 635/ Có 331: 25tr
    Như vậy sẽ khớp đúng 331
    Các tiền bối xem giùm tôi định khoản nào đúng ah?
    Thanks!

 

 

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •