Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Kết quả 1 đến 4 của 4
  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0

    KHÁCH HÀNG TẠM ỨNG

    xin chào mọi người. Có một nghiệp vụ mà chị kế toán công ty mình định khoản làm mình hơi băn khoăn. Đấy là vào 11/7/2008 công ty mình nhận được hóa đơn tạm ứng 38,000,000 hợp đồng của công ty khách hàng bằng chuyển khoản. chị KT địng khỏan Nợ TK 131:3,800,000
    Có TK 3331:345,455
    Có TK 5113: 3,454,545
    Nếu tiền tạm ứng này thu qua chuyển khỏan tại sao ko ghi tăng tk 112 và khi khách hàng tạm ứng tại sao lại ghi tăng các khoản phải thu. Mọi người giải thích hộ mình với

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: KHÁCH HÀNG TẠM ỨNG

    ĐÓ là chị ấy hạch toán khi xuât HĐ ghi tăng DT xđ KQKD
    Còn khi nhận tiền KH tạm ứng Hach toan N112/131 là ok rùi

  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: KHÁCH HÀNG TẠM ỨNG

    nghiệp vụ này từ năm 2008, bây giờ mình đang hoàn thành số liệu để lập bảng cân đối năm 2008 , nếu như bạn nói thì phải phát sinh một bút toán nữa chứ vị hợp đồng này đã kết thúc.

  4. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: KHÁCH HÀNG TẠM ỨNG




    Trích dẫn Gửi bởi Như lai
    xin chào mọi người. Có một nghiệp vụ mà chị kế toán công ty mình định khoản làm mình hơi băn khoăn. Đấy là vào 11/7/2008 công ty mình nhận được hóa đơn tạm ứng 38,000,000 hợp đồng của công ty khách hàng bằng chuyển khoản. chị KT địng khỏan Nợ TK 131:3,800,000
    Có TK 3331:345,455
    Có TK 5113: 3,454,545
    Nếu tiền tạm ứng này thu qua chuyển khỏan tại sao ko ghi tăng tk 112 và khi khách hàng tạm ứng tại sao lại ghi tăng các khoản phải thu. Mọi người giải thích hộ mình với
    khi khách hàng tạm ứng:nợ 112/có131
    hình như kia là lúc xuất hoá đơn gtgt, rùi phản ánh DT

 

 

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •