Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Kết quả 1 đến 9 của 9
  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0

    Định khoản thế nào ?

    Mình đang có một vấn đề muốn mọi người giúp đỡ. Bên Cty mình có mấy tờ hoá đơn đầu vào kê khai sót, giờ mình muốn kê khai bổ sung vào tháng này nhưng những hoá đơn này mình đã trả tiền hết cho bên bán rồi, mình đang không biết là phải định khoản thế nào.

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Định khoản thế nào ?




    Trích dẫn Gửi bởi nguoixuixeo
    Mình đang có một vấn đề muốn mọi người giúp đỡ. Bên Cty mình có mấy tờ hoá đơn đầu vào kê khai sót, giờ mình muốn kê khai bổ sung vào tháng này nhưng những hoá đơn này mình đã trả tiền hết cho bên bán rồi, mình đang không biết là phải định khoản thế nào.
    Trị giá hoá đơn trên 20tr không bạn, hay là dưới 20 tr?
    -----------------------------------------------------------------------------------------



    Trích dẫn Gửi bởi thuylong
    Ban minh oi cho to hoi ti
    Có gì mà bạn e thẹn vậy?

  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Định khoản thế nào ?




    Trích dẫn Gửi bởi lucky_trang
    Trị giá hoá đơn trên 20tr không bạn, hay là dưới 20 tr?
    ...........................
    có cả 2 bạn ah.

  4. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Định khoản thế nào ?

    Lúc trả xiền đã định khỏan như thế nào. Hay cứ chi mà không cần định khỏan.

  5. #5
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Định khoản thế nào ?

    Mình hỏi bạn là thời điểm phát sinh cụ thể của HD đó thế nào? Theo mình thì có 2 hướng giải quyết
    - Nếu phát sinh vào T11/2008 thì tháng này bạn vãn kê khai báo cáo thuế bình thường và hạch toán vào năm 2009. Theo luật cũ thì HĐ đầu vào được kê khai trong 4 tháng kể từ tháng phát sinh nên không phải theo luật 2009 bạn ạ
    - Nếu phát sinh vào tháng 10/2008 thì bạn kê vào chi phí bạn ạ

  6. #6
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Định khoản thế nào ?




    Trích dẫn Gửi bởi Đỗ Cao Toan
    Mình hỏi bạn là thời điểm phát sinh cụ thể của HD đó thế nào? Theo mình thì có 2 hướng giải quyết
    - Nếu phát sinh vào T11/2008 thì tháng này bạn vãn kê khai báo cáo thuế bình thường và hạch toán vào năm 2009. Theo luật cũ thì HĐ đầu vào được kê khai trong 4 tháng kể từ tháng phát sinh nên không phải theo luật 2009 bạn ạ
    - Nếu phát sinh vào tháng 10/2008 thì bạn kê vào chi phí bạn ạ
    bạn ui chỉ đc có 3 tháng thui bạn ạ. Nếu sau 3 tháng thì Dn của bạn sẽ k dđ khấu trừ thuế thế thôi. Nếu hoá đơn của bạn từ 20 triệu trở lên thì số tiền này phải chuyển khảon k đc trả bằng Tm thì ng ta mới khấu trừ cho bạn. Còn nếu trên 20tr mà bạn muốn k phải chuyển khoản thì trên HĐ đầu vào bạn nên y cầu ng bán ghi cho bạn ở hình thức TToán là trả sau và bạn nên tách cái 20 triệu đấy ra làm nhìu lần trả tiền thì cũng ok nhhớ kèm theo phiếu chi nhé. CÒn nếu HĐ dưới 20 tr thì bạn htoán như bt

  7. #7
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Định khoản thế nào ?

    mình cũng đang gặp rắc rối trong 1 nghiệp vụ này , mong [you] giúp minh:
    công ty xuất 200 thánh phẩm đem bán trả góp với đơn giá trả ngay chưa thuế gtgt 10% là 1.250.000 , khách hàng đã thanh toán 75.000 bằng chuyển khoản ,số còn lại trả góp trong 4 kì với lãi trả góp tính trên số dư nợ gốc của mỗi kì là 2% .
    Vấn đề ở đây mình ko hiểu là số còn lại trả góp trong 4 kì với lãi trả góp tính trên số dư nợ gốc của mỗi kì là 2% ???? mình ko hiểu mọi người định khoản giúp mình với .
    CẢM ƠN

  8. #8
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Định khoản thế nào ?




    Trích dẫn Gửi bởi girlvd
    mình cũng đang gặp rắc rối trong 1 nghiệp vụ này , mong [you] giúp minh:
    công ty xuất 200 thánh phẩm đem bán trả góp với đơn giá trả ngay chưa thuế gtgt 10% là 1.250.000 , khách hàng đã thanh toán 75.000 bằng chuyển khoản ,số còn lại trả góp trong 4 kì với lãi trả góp tính trên số dư nợ gốc của mỗi kì là 2% .
    Vấn đề ở đây mình ko hiểu là số còn lại trả góp trong 4 kì với lãi trả góp tính trên số dư nợ gốc của mỗi kì là 2% ???? mình ko hiểu mọi người định khoản giúp mình với .
    CẢM ƠN
    Ở đây là thành phẩm xuất bán mà bạn thiếu mất giá vồn hàng bán. Tớ hạch toán như sau:
    BT1: Ghi giá vốn hàng bán
    Nợ 632
    Có 155
    BT2:
    Nợ 112: 75.000
    Nợ 131: 1.175.000
    Có 511: 1.040.400
    Có 33311: 115.600
    Có 3387: 94.000(= 1.175.000*2%*4)
    BT3: Định ký phân bổ lãi trả góp:
    Nợ 3387: 94.000
    Có 515: 94.000
    BT4: K/ch doanh thu thuần:
    Nợ 511: 1.040.400
    Nợ 515: 94.000
    Có 911: 1.134.400
    BT5:
    Nợ 911: Giá vốn
    Có 632: giá vốn

  9. #9
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Định khoản thế nào ?




    Trích dẫn Gửi bởi nguoixuixeo
    Mình đang có một vấn đề muốn mọi người giúp đỡ. Bên Cty mình có mấy tờ hoá đơn đầu vào kê khai sót, giờ mình muốn kê khai bổ sung vào tháng này nhưng những hoá đơn này mình đã trả tiền hết cho bên bán rồi, mình đang không biết là phải định khoản thế nào.
    Bạn vẫn định khoản tiền hàng (Chưa thuế) hoá đơn đó bình thường thôi
    còn phần thuế bạn có thể ghi sang TK trung gian nợ 1388, tháng này kê khai thuế bạn định khoản lại nợ 133/ có 1388 --> 1388 hết số dư

 

 

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •