Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Trang 1 của 4 123 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 31
  1. #1
    Ngày tham gia
    Mar 2016
    Bài viết
    3

    Hạch toán trả hàng cho nhà cung cấp(giao đại lý) ?

    Cty mình làm Đại Lý cho Cty X
    **Ngày 01/07/08 Cty X xuất HĐ mặt hàng A, trị gía : 4.000.000đ (giá chưa thúê GTGT)
    được chíêt khấu 10% :400.000đ
    giá đã chiết khấu : 3.600.000đ
    Thuế GTGT : 360.000đ
    Giá thanh toán : 3.960.000đ
    + Định khoản:
    nợ 156 : 3.600.000đ
    nợ 1331 : 360.000đ
    Có 331 : 3.960.000đ

    **Vào ngày 10/07/08 cty mình bán cho khách hàng A, khi kiểm tra thấy hàng bị lỗi kỹ thuật ==> xuất HĐ trả lại hàng cho Cty X
    + Định khoản :
    Nợ 331 : 4.400.000đ
    nợ 1331 : 400.000đ
    Có 1561 :4.000.000đ
    (Cty yêu cầu phải xuất theo giá chưa trừ chiết khấu)

    Lúc này trên TK156 dư Có 400.000đ,
    mình phải làm sao đây.
    [you] giúp mình định khoản với nhá.

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Hạch toán như thế nào đây ?

    Trường hợp này bạn nên khuyên công ty không nên hạch toán như vậy. Mà hạch toán như trường hợp bán bình thường
    Nợ TK632:3.600.000
    Có TK 156: 3.600.000
    Nợ TK331: 3.960.000
    Có TK 3331: 360.000
    Có TK 5111: 3.600.000
    Còn nếu hạch toán như bạn thì ổn bởi vì hàng hóa không thể âm được

  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Hạch toán như thế nào đây ?




    Trích dẫn Gửi bởi Haiauo2000
    (Cty yêu cầu phải xuất theo giá chưa trừ chiết khấu).


    Cty nào bạn yêu cầu hay Cty X yêu cầu?
    Bạn phải xuất theo giá đã được triết khấu:
    N 111,112,331: 3.960.000
    C 133 : 360.000
    C 156 : 3.600.000

    Chúc bạn làm tốt!:cheers1:

  4. #4
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    6
    Ðề: Hạch toán như thế nào đây ?




    Trích dẫn Gửi bởi quangson
    Trường hợp này bạn nên khuyên công ty không nên hạch toán như vậy. Mà hạch toán như trường hợp bán bình thường
    Nợ TK632:3.600.000
    Có TK 156: 3.600.000
    Nợ TK331: 3.960.000
    Có TK 3331: 360.000
    Có TK 5111: 3.600.000
    Còn nếu hạch toán như bạn thì ổn bởi vì hàng hóa không thể âm được

    Cty nào bạn yêu cầu hay Cty X yêu cầu?
    Bạn phải xuất theo giá đã được triết khấu:
    N 111,112,331: 3.960.000
    C 133 : 360.000
    C 156 : 3.600.000
    Mình nói thêm ở chỗ này nhá
    vì là đại lý nên Cty X đưa ra giá bán ấn định 4.000.000đ (chưa VAT) và chiết khấu 10% cho Cty mình hưởng lợi nhuận trên đó.
    Mục đích để bảo vệ sự công bằng giữa các đại lý với nhau, không được phá giá, tạo sự cạnh tranh ko lành mạnh giữa các đại lý với nhau
    Cty X yêu cầu xuất giá chưa tríêt khấu bạn nhá.

  5. #5
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Hạch toán như thế nào đây ?




    Trích dẫn Gửi bởi Haiauo2000
    Mình nói thêm ở chỗ này nhá
    vì là đại lý nên Cty X đưa ra giá bán ấn định 4.000.000đ (chưa VAT) và chiết khấu 10% cho Cty mình hưởng lợi nhuận trên đó.
    Mục đích để bảo vệ sự công bằng giữa các đại lý với nhau, không được phá giá, tạo sự cạnh tranh ko lành mạnh giữa các đại lý với nhau.

    -----------------------------------------------------------------------------------------




    Mình nói thêm ở chỗ này nhá
    vì là đại lý nên Cty X đưa ra giá bán ấn định 4.000.000đ (chưa VAT) và chiết khấu 10% cho Cty mình hưởng lợi nhuận trên đó.
    Mục đích để bảo vệ sự công bằng giữa các đại lý với nhau, không được phá giá, tạo sự cạnh tranh ko lành mạnh giữa các đại lý với nhau
    Cty X yêu cầu xuất giá chưa tríêt khấu bạn nhá.
    Nếu như vậy bạn nếu xuất hóa đơn cho Công ty X gống như hóa đơn công ty X xuất cho công ty bạn:
    và bạn hạch toán:
    Nợ TK632:3.600.000
    Có 156: 3.600.000
    Nợ 331: 3.960.000
    Nợ 521: 400.000
    Có 511: 3.600.000
    Có 3331: 360.000

  6. #6
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Hạch toán như thế nào đây ?




    Trích dẫn Gửi bởi quangson
    Nếu như vậy bạn nếu xuất hóa đơn cho Công ty X gống như hóa đơn công ty X xuất cho công ty bạn:
    và bạn hạch toán:
    Nợ TK632:3.600.000
    Có 156: 3.600.000
    Nợ 331: 3.960.000
    Nợ 521: 400.000
    Có 511: 3.600.000
    Có 3331: 360.000
    Không đc bạn ạ, Cty X bắt mình phải xuất theo giá chưa tríêt khấu cơ
    Và mình đã xuất và hạnh toán như thế.
    Bây giờ chỉ ko biết Dư CÓ TK156 thì đưa vào đâu thôi

  7. #7
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Hạch toán như thế nào đây ?




    Trích dẫn Gửi bởi quangson
    Nếu như vậy bạn nếu xuất hóa đơn cho Công ty X gống như hóa đơn công ty X xuất cho công ty bạn:
    và bạn hạch toán:
    Nợ TK632:3.600.000
    Có 156: 3.600.000
    Nợ 331: 3.960.000
    Nợ 521: 400.000
    Có 511: 3.600.000
    Có 3331: 360.000
    Hạch toán như bạn thì bên Nợ >bên Có

  8. #8
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Hạch toán như thế nào đây ?

    Bạn định khoản gì mà lung tung vậy?
    thực tế giá hàng hóa bạn phải thanh toán là 3.600.000 nhưng trên hóa đơn Cty X xuất bán cho bạn với giá nào?
    nếu nói là công bằng giữa các đại lý thì giá trên hóa đơn phải là 4.000.000 như nhau thì bạn mới xuất trả lại với giá đó.
    còn nếu chỉ có 3.600.000 thì mình chỉ xuất lại 3.600.000 thôi.
    nếu hạch toán như bạn thì kg những TK 156 còn dư có, mà TK 133 cũng có vấn đề .
    Nếu bạn đã xuất trả lại với giá đó thì hạch toán lại giống như mình bán hàng cho Cty X vậy
    Nợ 632 : 3.600.000
    Có 156 : 3.600.000

    Nợ 131,111,112 : 4.400.000
    Có 511 : 4.000.000
    Có 3331 : 400.000

    đành phải chấp nhận như vậy thôi bạn, vì trước khi mua bạn kg chú ý đến tình trạng này.

  9. #9
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Hạch toán như thế nào đây ?

    Thông tư 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 (đang thực hiện) quy định:

    "5.8- Cơ sở kinh doanh mua hàng hoá, người bán đã xuất hoá đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hoá không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hoá, khi xuất hàng trả lại cho người bán, cơ sở phải lập hoá đơn, trên hoá đơn ghi rõ hàng hoá trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT. Hoá đơn này là căn cứ để bên bán, bên mua điều chỉnh doanh số mua, bán, số thuế GTGT đã kê khai.
    Trường hợp người mua là đối tượng không có hoá đơn, khi trả lại hàng hoá, bên mua và bên bán phải lập biên bản hoặc thoả thuận bằng văn bản ghi rõ loại hàng hoá, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hoá đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hoá đơn), lý do trả hàng kèm theo hoá đơn gửi cho bên bán. Biên bản này được lưu giữ cùng với hoá đơn bán hàng để làm căn cứ điều chỉnh kê khai doanh số bán, thuế GTGT của bên bán.
    Trường hợp người bán đã xuất hàng và lập hoá đơn, người mua chưa nhận hàng nhưng phát hiện hàng hoá không đúng quy cách, chất lượng phải hoàn trả lại toàn bộ hàng hoá, hoặc một phần hàng hóa, khi trả lại hàng bên mua và bên bán phải lập biên bản ghi rõ loại hàng hoá, số lượng, giá trị chưa có thuế GTGT, tiền thuế GTGT lý do trả hàng theo hoá đơn bán hàng (số, ký hiệu, ngày tháng của hoá đơn) đồng thời kèm theo hoá đơn để gửi trả bên bán để bên bán lập lại hóa đơn GTGT cho số lượng hàng hóa đã nhận và làm căn cứ bên bán điều chỉnh doanh số và thuế GTGT đầu ra."

    Hóa đơn, chứng từ xuất trả lại hàng bạn thực hiện theo quy định trên. (lập như người bán lập: số lượng, đơn giá thành tiền, số chiết khấu)

    Về hạch toán bạn lập bút toán điều chỉnh ngược lại với định khoản bạn đã hạch toán (nếu bạn chưa trả tiền):ibbanana::
    + Định khoản:
    Nợ 331 : 3.960.000đ
    Có 1331 : 360.000đ
    Có 156 : 3.600.000đ
    Không ai có quyền bắt mình làm sai quy định trừ...Luật.

  10. #10
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Hạch toán như thế nào đây ?




    Trích dẫn Gửi bởi Haiauo2000
    Cty mình làm Đại Lý cho Cty X
    **Ngày 01/07/08 Cty X xuất HĐ mặt hàng A, trị gía : 4.000.000đ (giá chưa thúê GTGT)
    được chíêt khấu 10% :400.000đ
    giá đã chiết khấu : 3.600.000đ
    Thuế GTGT : 360.000đ
    Giá thanh toán : 3.960.000đ
    + Định khoản:
    nợ 156 : 3.600.000đ
    nợ 1331 : 360.000đ
    Có 331 : 3.960.000đ

    **Vào ngày 10/07/08 cty mình bán cho khách hàng A, khi kiểm tra thấy hàng bị lỗi kỹ thuật ==> xuất HĐ trả lại hàng cho Cty X

    + Định khoản :
    Nợ 331 : 4.400.000đ
    nợ 1331 : 400.000đ
    Có 1561 :4.000.000đ
    (Cty yêu cầu phải xuất theo giá chưa trừ chiết khấu)

    Lúc này trên TK156 dư Có 400.000đ, mình phải làm sao đây.
    [you] giúp mình định khoản với nhá.
    Xuất trả lại thì xuất đúng theo giá bạn nhập vào trên hóa đơn, cty X xuất như thế nào thì bạn xuất y hệt như vậy !!

    N331: 3.960.000 đ
    C156: 3.600.000 đ
    C133: 360.000 đ

    * Nếu bán xuất theo giá chưa chiết khấu thì là xuất bán chứ ko còn là xuất trả nữa:
    + Giá Vốn: N632/C156: 3.600.000
    + Doanh thu:
    N131: 4.400.000
    C511: 4.000.000
    C333: 400.000
    => khi này ko còn là xuất trả nữa nên ko thể hiện trên 156 mà thể hiện giống như bán hàng thông thường, bạn coi lại - có lẽ bạn hiểu sai ý của bên bán vì làm như vậy bên bán sẽ bị thiệt 440.000đ khi cấn trừ công nợ !!(là khoản chiết khấu *1.1)

 

 
Trang 1 của 4 123 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •