Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Kết quả 1 đến 7 của 7
  1. #1
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Bài viết
    0

    Tình hình thực hiện nghĩa vụ với NN ghi số nào?

    Trong năm cty em có các khoản thuế phải nộp sau:
    - Môn bài: 1.000.000đ
    - Tgtgt: 2.000.000đ (tháng 10)
    Nhưng trong tháng 10 thuế đầu vào được khấu trừ là : 500.000đ nên chỉ phải nộp 1.500.000đ (ghi trên giấy nộp tiền vào NSNN)
    Giờ phải kê khai vào "Tình hình thực hiện nghĩa vụ với NN " số liệu nào :
    số tiền 2.000.000đ hay là số tiền trên giấy nộp tiền vào NSNN: 1.500.000đ
    Mong mọi ng chỉ giúp

  2. #2
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    4
    Ðề: Tình hình thực hiện nghĩa vụ với NN ghi số nào?

    Bạn chỉ kê số thuế phải nộp thực tế là 1.500.000đ thôi

  3. #3
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Tình hình thực hiện nghĩa vụ với NN ghi số nào?

    tk 333 và 133 phải khấu trừ cho nhau nêu 333 thừa bao nhiêu đó là khoản phải thực hiện nghĩa vụ phải nộp

  4. #4
    Ngày tham gia
    Apr 2016
    Bài viết
    10
    Ðề: Tình hình thực hiện nghĩa vụ với NN ghi số nào?




    Trích dẫn Gửi bởi ktv123
    Trong năm cty em có các khoản thuế phải nộp sau:
    - Môn bài: 1.000.000đ
    - Tgtgt: (tháng 10)
    Nhưng trong tháng 10 thuế đầu vào được khấu trừ là : 500.000đ nên chỉ phải nộp 1.500.000đ (ghi trên giấy nộp tiền vào NSNN)
    Giờ phải kê khai vào "Tình hình thực hiện nghĩa vụ với NN " số liệu nào :
    số tiền 2.000.000đ hay là số tiền trên giấy nộp tiền vào NSNN: 1.500.000đ
    Mong mọi ng chỉ giúp
    Trong bảng TH nghĩa vụ NSNN trong cột số thuế năm trc chuyển sag (tháng 10) ghi vào là 5000.000,số phải nộp trong năm -số phát sinh năm nay ghi 2.000.000đ ,số đã nôp 1500.000.Như thế mới đầy đủ và đúng bạn nhé.

  5. #5
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Tình hình thực hiện nghĩa vụ với NN ghi số nào?




    Trích dẫn Gửi bởi thuthuykt342
    Trong bảng TH nghĩa vụ NSNN trong cột số thuế năm trc chuyển sag (tháng 10) ghi vào là 5000.000,số phải nộp trong năm -số phát sinh năm nay ghi 2.000.000đ ,số đã nôp 1500.000.Như thế mới đầy đủ và đúng bạn nhé.
    vậy cty mh có một khoản phạt 29000đ (nộp chậm thuế môn bài) năm 2008 thì có kê khai luôn vào bảng TH thực hiện nghĩa vụ với NN này không? trong mục Phạt ấy?

  6. #6
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Tình hình thực hiện nghĩa vụ với NN ghi số nào?




    Trích dẫn Gửi bởi ktv123
    vậy cty mh có một khoản phạt 29000đ (nộp chậm thuế môn bài) năm 2008 thì có kê khai luôn vào bảng TH thực hiện nghĩa vụ với NN này không? trong mục Phạt ấy?
    Ko bạn nhé.Khoản lãi phát sinh do trả chậm này cho vào TK 811 và loại ra khi quyết toán thuế TNDN phải nộp.Khoản này đâu thuộc diện thuế và các khoản phí đâu mà đưa vào đó làm gì.

  7. #7
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Tình hình thực hiện nghĩa vụ với NN ghi số nào?




    Trích dẫn Gửi bởi thuthuykt342
    Trong bảng TH nghĩa vụ NSNN trong cột số thuế năm trc chuyển sag (tháng 10) ghi vào là 5000.000,số phải nộp trong năm -số phát sinh năm nay ghi 2.000.000đ ,số đã nôp 1500.000.Như thế mới đầy đủ và đúng bạn nhé.
    nhưng cột số thuế năm trước chuyển sang là nói đến số thuế phải nộp cơ chứ có phải là số thuế đầu vào đc khấu trừ đâu bạn? Nếu mình ghi như trên thì hoá ra số phải nộp là 500.000 + 2.000.000 = 2.500.000 đồng ư? vậy sao được nhỉ?

 

 

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •