Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Kết quả 1 đến 3 của 3
  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0

    Hạch toán thế nào?

    Cả nhà giúp e với! Công ty thành lập năm 2006 và năm 2006 lỗ 50tr, sang năm 2007 thì chị kế toán cũ kết chuyến số lỗ đó là Nợ TK4211/có TK4212:50tr. Năm 2007 trên TK 4211 dư nợ cuối kỳ 50tr, và chị ý chuyển sang đầu năm 2008 TK4211 dư nợ đầu kỳ là 50tr. E ko biết sang năm 2009 e phải hạch toán TK4211 như thế nào?Chẳng nhẽ TK4211 cứ để số dư nợ 50tr như thế à?E mới vào nghề có nhiều vấn đề chưa rõ. Mong cả nhà chỉ giáo! Thank!!!:chay:
    -----------------------------------------------------------------------------------------
    Không có ai trả lời giúp e à? Chán quá!!!

  2. #2
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Hạch toán thế nào?

    Sang năm 2009 em tiếp tục chuyển dư Nợ 4211 đầu kỳ là 50tr
    Cho đến khi nào kinh doanh có lãi thì Nợ 4211 sẽ giảm hoặc ko còn nữa.

  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Hạch toán thế nào?

    thế năm 2007 C.ty bạn kinh doanh không lỗ, không lãi à? mà sao số dư trên 4211 vẫn thế?
    thế này nhe. Năm 2006 bạn lỗ, Bạn hạch toán kết chuyển:
    Nợ TK 4212 : 50 tr
    Có TK 911: 50 Tr
    Năm 2007:
    +Kết chuyển sang lỗ năm nay: Nợ TK 4211/Có TK 4212: 50 tr
    + Giả sử bạn lỗ tiếp 10 tr
    Hạch toán: Nợ TK 4212: 10 tr
    Có TK 911: 10 tr
    sang năm 2008: bạn hạch toán: Nợ 4211: 10 Tr
    Có TK 4212: 10 TR
    Vậy đến đầu năm 2008: TK 4211: Dư nợ 50+10=60 Tr
    TK 4212: Không còn số dư.
    Vậy thôi. TRường hợp Công ty bạn lãi trong năm 2007 thì bạn làm ngược lại.
    Như vậy thui. Bạn hiểu hông?

 

 

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •