Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Kết quả 1 đến 8 của 8
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jan 2016
    Bài viết
    0

    Trong kỳ HH không phát sinh có phải in chi tiết không?

    Cho em hỏi chút. Công ty em xản xuất rất nhiều loại SP và em làm trên excel. Theo nguyên tắc mỗi loại sản phẩm theo dõi chi tiết cho 1 trang sổ. Em hoạch toán hàng quý, mỗi quý in sổ 1 lần vì phát sinh ở cty em là rất ít. Tuy vạy nhưng số lượng sổ chi tiết HH là rất nhiều. Trong kỳ có rât nhiều SPHH không phát sinh. Cho em hỏi vậy em có thể không in sổ chi tiết cho những mặt hàng những SPHH đó được không? Mà em chỉ in bảng tổng hợp hàng hoá thôi. Giúp em với.

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Trong kỳ HH không phát sinh có phải in chi tiết không?

    Theo lavangkho nghĩ thì bạn cứ in luôn, và ghi thêm là không phát sinh, để dễ theo dõi hơn

  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    14
    Ðề: Trong kỳ HH không phát sinh có phải in chi tiết không?

    Không in sổ cho SPHH không phát sinh

    Khi đóng sổ em đóng thêm bảng NXT ở trên cùng để dễ theo dõi

  4. #4
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Trong kỳ HH không phát sinh có phải in chi tiết không?

    Nên in đi em, dù ko có phát sinh trong kỳ nhưng có số đầu kỳ và số dư cuối kỳ mà.
    Nhìn vào vẫn dễ hiểu và chi tiết đầy đủ hơn nhiều.

  5. #5
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    4
    Ðề: Trong kỳ HH không phát sinh có phải in chi tiết không?

    Các anh chị ới, cho em hỏi với
    Cty em bán hàng tháng 3, em xuất hoá đơn và làm báo cáo thuế tháng 3, khi nộp rồi, sang tháng 4 mới nhận được yêu cầu của khách hàng là không chấp nhận hoá đơn (vì hoá đơn có nhiều mặt hàng cùng thuế suất, nên em làm bảng kê, đồng thời trên hoá đơn em chỉ ghi là "hàng hoá theo bảng kê, mà họ thì yêu cầu là phải viết chi tiết tất cả hàng hoá lên hoá đơn). Cty em phải huỷ bỏ hoá đơn đó và viết lại hoá đơn khác trong tháng 4.
    vậy em phải xử lý thế nào về báo cáo thuế và bc sử dụng hoá đơn tháng 3. Mà em hỏi cán bộ quản lý thuế. anh ấy bảo chỉ điều chỉnh trên tờ khai tháng 4, đồng thời nộp phạt.
    Các anh chị giúp em với, em cần xử lý gấp lắm.
    em mới vào diễn đàn nên sợ rằng lần sau vào, không biết tìm bài trả lời của mình ở đâu. các anh chị giúp em, xin hãy trả lời cho em theo địa chỉ mail: thienduongtrang028@ỵaoo.com
    Em chân thành cảm ơn các anh chị!!!

  6. #6
    Ngày tham gia
    Feb 2016
    Bài viết
    13
    Ðề: Trong kỳ HH không phát sinh có phải in chi tiết không?




    Trích dẫn Gửi bởi Hathuong
    Cho em hỏi chút. Công ty em xản xuất rất nhiều loại SP và em làm trên excel. Theo nguyên tắc mỗi loại sản phẩm theo dõi chi tiết cho 1 trang sổ. Em hoạch toán hàng quý, mỗi quý in sổ 1 lần vì phát sinh ở cty em là rất ít. Tuy vạy nhưng số lượng sổ chi tiết HH là rất nhiều. Trong kỳ có rât nhiều SPHH không phát sinh. Cho em hỏi vậy em có thể không in sổ chi tiết cho những mặt hàng những SPHH đó được không? Mà em chỉ in bảng tổng hợp hàng hoá thôi. Giúp em với.
    Cơ quan thuế khi kiểm tra cần sổ cái thôi không cần sổ chi tiết, nếu không phát sinh không cần in cũng được, chỉ in khi nào giám đốc hay bộ phận nào liên quan cần.

  7. #7
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Trong kỳ HH không phát sinh có phải in chi tiết không?

    đúng rồi đấy, bên tớ cũng chỉ làm sổ thôi, sổ chi tiết vẫn theo dõi nhưng không in, lúc nào cần tớ mới in thôi.

  8. #8
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Trong kỳ HH không phát sinh có phải in chi tiết không?




    Trích dẫn Gửi bởi Hoàng San
    Các anh chị ới, cho em hỏi với
    Cty em bán hàng tháng 3, em xuất hoá đơn và làm báo cáo thuế tháng 3, khi nộp rồi, sang tháng 4 mới nhận được yêu cầu của khách hàng là không chấp nhận hoá đơn (vì hoá đơn có nhiều mặt hàng cùng thuế suất, nên em làm bảng kê, đồng thời trên hoá đơn em chỉ ghi là "hàng hoá theo bảng kê, mà họ thì yêu cầu là phải viết chi tiết tất cả hàng hoá lên hoá đơn). Cty em phải huỷ bỏ hoá đơn đó và viết lại hoá đơn khác trong tháng 4.
    vậy em phải xử lý thế nào về báo cáo thuế và bc sử dụng hoá đơn tháng 3. Mà em hỏi cán bộ quản lý thuế. anh ấy bảo chỉ điều chỉnh trên tờ khai tháng 4, đồng thời nộp phạt.
    Các anh chị giúp em với, em cần xử lý gấp lắm.
    em mới vào diễn đàn nên sợ rằng lần sau vào, không biết tìm bài trả lời của mình ở đâu. các anh chị giúp em, xin hãy trả lời cho em theo địa chỉ mail: thienduongtrang028@ỵaoo.com
    Em chân thành cảm ơn các anh chị!!!
    Hoàng San ạ! Theo chị :Làm như em là đúng rồi ;Nhưng Nếu khách hàng đòi hỏi như vậy thì hơi rắc rối cho em 1 tí là Tờ khai thuế tháng 4 vừa phải ghi hàng bán ra trong kỳ theo HĐ ghi lại đó, và ghi giảm giá trị hàng bán ra của tháng 3 với lý do (huỷ HĐ tháng 3 sô... ngày ,,).
    Chúc em sáng suốt lựa chọn ý kiến của nhiều người!

 

 

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •