Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 11
  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0

    chênh lệch phải thu khách hàng

    ca nhà ơi!
    Em mới vào công ty từ tháng 11/2008.
    Lúc trước kế toán cũ làm phần công nợ phải thu của khách hàng bị lêch mất 1000đ.Hiện giờ trong sổ sách của công ty phần phải thu của khách hàng số dư có là 1000đ.(số dư này xuất hiên từ tháng 8/2008-)
    Khi em vào bàn giao công việc người đó đã in sổ sách kế toán nên em ko giám sửa lại
    và tháng 11, 12 em vẫn để số dư đó.
    Vậy em để số 1000đ đó tren báo cáo tài chính và đến đầu năm 2009 em định khoản thế này được ko:
    Nợ 131/có 711 : 1000đ ( định khoản vào ngày 01/01/2009)
    giúp em với
    Cm ơn mọi người nhiều lắm

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    98
    Ðề: chênh lệch phải thu khách hàng

    Sao bạn không định khoản vào ngày 31/12 luôn đi.hoàn tất trong năm luôn. dây dưa sang năm 2009 làm gì?

  3. #3
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: chênh lệch phải thu khách hàng




    Trích dẫn Gửi bởi vetcon
    ca nhà ơi!
    Em mới vào công ty từ tháng 11/2008.
    Lúc trước kế toán cũ làm phần công nợ phải thu của khách hàng bị lêch mất 1000đ.Hiện giờ trong sổ sách của công ty phần phải thu của khách hàng số dư có là 1000đ.(số dư này xuất hiên từ tháng 8/2008-)
    Khi em vào bàn giao công việc người đó đã in sổ sách kế toán nên em ko giám sửa lại
    và tháng 11, 12 em vẫn để số dư đó.
    Vậy em để số 1000đ đó tren báo cáo tài chính và đến đầu năm 2009 em định khoản thế này được ko:
    Nợ 131/có 711 : 1000đ ( định khoản vào ngày 01/01/2009)
    giúp em với
    Cm ơn mọi người nhiều lắm
    Có mỗi 1000 bạc, để đẹp sổ và khỏi theo dõi lằng nhằng làm cái phiếu thu bỏ ra 1000 nhập quỹ là xong. Hoặc định khoản xoá số dư đi chẳng chết ai vì 1000 cả.

  4. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: chênh lệch phải thu khách hàng

    vì mình đã in số sách tháng 12 hết rồi và đóng cuốn rồi, nhưng ssịnh khoản như thế được ko cả nhà

  5. #5
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: chênh lệch phải thu khách hàng

    Nếu đóng sổ như thế rồi thì đầu năm 2009 làm cũng chẳng sao. mà cũng chẳng cần làm phiếu thu làm gì cho nó lằng nhằng ra. Có mấy cty làm 1 cái phiếu thu với giá tri 1000đồng đâu.chẳng hay lắm. Bạn cứ làm cái bút toán cho vào 711 đi không cần phải lăn tăn.

  6. #6
    Ngày tham gia
    Apr 2016
    Bài viết
    14
    Ðề: chênh lệch phải thu khách hàng




    Trích dẫn Gửi bởi tiensinh
    Có mỗi 1000 bạc, để đẹp sổ và khỏi theo dõi lằng nhằng làm cái phiếu thu bỏ ra 1000 nhập quỹ là xong. Hoặc định khoản xoá số dư đi chẳng chết ai vì 1000 cả.
    Phiếu thu gì ở đây bác
    Cái này phải hiểu rõ là trên TK 131 (PT khách hàng ) 1.000 đ đó là dư nợ hay dư có đã
    Nếu dư nợ 1.000 đ
    -Có dư chút đỉnh tiền như bác Tiensinh thì nộp vào và xóa sổ công nợ đó
    -Không muốn xì tiền thì Đkhoản N 811 C 131 để cho đẹp sổ sách
    Nếu dư có 1.000 đ và xác định chắc chắn rằng người ta sẽ hok đòi lại số tiền này thì
    -Đk N 131 C 711(thu nhập khác)

  7. #7
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: chênh lệch phải thu khách hàng




    Trích dẫn Gửi bởi tiensinh
    Có mỗi 1000 bạc, để đẹp sổ và khỏi theo dõi lằng nhằng làm cái phiếu thu bỏ ra 1000 nhập quỹ là xong. Hoặc định khoản xoá số dư đi chẳng chết ai vì 1000 cả.
    Nhập quỹ gì bác .:ammuu:

  8. #8
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: chênh lệch phải thu khách hàng




    Trích dẫn Gửi bởi vansi200780
    Nhập quỹ gì bác .:ammuu:
    Bác ấy nhầm vì chủ topic không viết tp "số dư có 131" lên nên bác ấy nghĩa nó nằm bên Nợ nên bảo làm cái phiếu thu cho khoản tiền 1.000đ này ấy mà. Mà đã viết phiếu thu rồi thi phải nhập quỹ cho khoản tiền này là đúng rồi phải không nào.

  9. #9
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    2
    Ðề: chênh lệch phải thu khách hàng




    Trích dẫn Gửi bởi letmyha
    Bác ấy nhầm vì chủ topic không viết tp "số dư có 131" lên nên bác ấy nghĩa nó nằm bên Nợ nên bảo làm cái phiếu thu cho khoản tiền 1.000đ này ấy mà. Mà đã viết phiếu thu rồi thi phải nhập quỹ cho khoản tiền này là đúng rồi phải không nào.
    Liên quan gì đến tiền mặt mà nhập quỹ, chỉ liên quan đến xử lý cái số dư 331

  10. #10
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: chênh lệch phải thu khách hàng




    Trích dẫn Gửi bởi vansi200780
    Liên quan gì đến tiền mặt mà nhập quỹ, chỉ liên quan đến xử lý cái số dư 331
    Làm gì có cái số dư 331 ở đây??? Chủ topic nói là trên sổ sách có 1.000đ nằm bên số dư Có 131 do kế toán cũ làm công nợ bị lệch. Giờ kế toán mới muốn làm cho sổ sách đẹp nên muốn đưa cái khoản "trả thừa hoặc trả trước" này vào doanh thu khác với mục đích xóa nợ cho TK 131 cho khỏe cái thân. Bác tiensinh thì lại đọc không kỹ nê không để ý số dư ấy nhằm bên Có 131 thành số dư nằm bên Nợ 131 nên mới có bài hướng dẫn là làm cái phiếu thu thu 1.000đ mà kế toán bỏ tiền túi bù vào <== Nhập quỹ. Thế đã rõ chưa nhỉ?

 

 
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •