Chào cả nhà nhé!
Mình được biết DN đã quyết toán thuế năm trước, khi phát hiện hóa đơn của năm trước bị sai sót, không hợp lệ. nếu những hóa đơn đó có hợp đồng, thanh lý hợp đồng và phiếu thu thì số thuế trên các hóa đơn đó sẽ được tính vào chi phí và được ghi giảm thuế.
Điều này có phải không vậy và khi điều chỉnh giảm thì được ghi như thế nào? Định khoản ra sao?
Cả nhà mình nghiên cứu và cho mình biết câu trả lời với nhé! Mình vô cùng biết ơn đấy!