Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 11
  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0

    Định khoản trong công trình

    Chỉ dùm em với
    Bên em đang thi công công trình. khi mua vật tư về để làm cho công trình đó nhưng chưa có hóa đơn . em hạch toán N154/c111
    khi có hóa đơn về
    N152/c154.
    N632/C152.
    Về nguyên tắt thì em có sai so với định khoản kế toán không. Tại vì hàng mua về rối mà chưa có HD nên không thể nhập hàng dc.
    Cảm ơn các bạn nhiều

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Định khoản trong công trình

    Mình nghĩ khi có HD thì hạch toán cũng k muộn mà. Khi đó bạn cho hết NVL vào 241 thôi

  3. #3
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    11
    Ðề: Định khoản trong công trình

    Nếu có biên bản giao nhận có dấu đỏ của bên bán về cùng với vật tư của bạn ( Trong trường hợp này thường thì bạn chưa trả tiền thuế nên họ mới chưa viết hoá đơn cho ban) thì bạn có thể định khoản như sau:
    Nợ 152 ( Phần tiền hàng trước thuế)
    Có 3311,1111... ( Phần tiền hàng trước thuế).
    Khi hoá đơn về.
    Nợ 1331 ( Phần tiền thuế)
    Có 3311,1111...
    Chúc bạn thành công

  4. #4
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Định khoản trong công trình




    Trích dẫn Gửi bởi duongchauco
    Nếu có biên bản giao nhận có dấu đỏ của bên bán về cùng với vật tư của bạn ( Trong trường hợp này thường thì bạn chưa trả tiền thuế nên họ mới chưa viết hoá đơn cho ban) thì bạn có thể định khoản như sau:
    Nợ 152 ( Phần tiền hàng trước thuế)
    Có 3311,1111... ( Phần tiền hàng trước thuế).
    Khi hoá đơn về.
    Nợ 1331 ( Phần tiền thuế)
    Có 3311,1111...
    Chúc bạn thành công
    Đồng thời nói người bán giải trình với cơ quan thuế về lý do chưa xuất hoá đơn.

  5. #5
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Định khoản trong công trình




    Trích dẫn Gửi bởi conkemlam
    giúp mìh phân biệt sự khác nhau giữa tiền mặt cà tiền gửi ngân hàg dc ko.cám ơn
    Nói nôm na là tiền mặt thì để trong két cất ở công ty mở sổ quỹ theo dõi thu - chi ; còn tiền gửi ngân hàng thì cũng để trong két nhưng là két của ngân hàng và làm thủ tục lấy tiền về công ty theo các qui định của ngân hàng.
    -----------------------------------------------------------------------------------------



    Trích dẫn Gửi bởi nguyenthiluu
    Chỉ dùm em với
    Bên em đang thi công công trình. khi mua vật tư về để làm cho công trình đó nhưng chưa có hóa đơn . em hạch toán N154/c111
    khi có hóa đơn về
    N152/c154.
    N632/C152.
    Về nguyên tắt thì em có sai so với định khoản kế toán không. Tại vì hàng mua về rối mà chưa có HD nên không thể nhập hàng dc.
    Cảm ơn các bạn nhiều
    Mua nguyên liệu cho công trình thì hạch toán kế toán như sau :
    1- Cách 1 : vật tư chỉ sử dụng cho công trình và mua bằng định mức có thể hạch toán thẳng và chi phí công trình = ghi nợ TK 621 ( nguyên liệu chính ) ; TK 627 ( phụ liệu)/ghi có 111.112.331
    2- Cách 2 : vật tư mua cho nhiều công trình và nhiều hơn định mức thì nhập qua kho 152 và xuất kho ghi chi phí công trình = ghi nợ TK 621 ( nguyên liệu chính ) ; TK 627 ( phụ liệu)/ghi có 152
    Cuối kỳ hạch toán chi phí sản xuất dở dang mới kết chuyển chi phí : Ghi nợ 154 / có 621,622,623,627
    Bạn chỉ được phép sử dụng tài khoản 154 cho chi phí sản xuất dở dang thôi còn chuyện mua vật tư về cho công trình chưa có hoá đơn thì lập chứng từ nhập hàng tại thời điểm nhận hàng và yêu cầu người bán hàng cung cấp hoá đơn , nếu không có hoá đơn hợp pháp thì cũng phải có hoá đơn bán lẻ hay bảng kê mua hàng thì mới hạch toán được chứ.

  6. #6
    Ngày tham gia
    Apr 2016
    Bài viết
    130
    Ðề: Định khoản trong công trình




    Trích dẫn Gửi bởi Vịt
    Vậy có quy định nào quy định ko để dư nhiều ở quỹ tiền mặt ko?
    và nếu quỹ tiền mặt dư nhiều thì có vấn đề gì ko?
    Không có quy định nào cụ thể như vậy cả. Để tồn nhiều hay ít ở TK 111 và 112 là quyền quản trị của DN. Tuy nhiên quỹ TM mà dư nhiều trong khi vẫn đi vay vốn để kinh doanh thì hơi khó hiểu, người kiểm tra sẽ đặt 1 dấu ? vào chỗ đó. Làm kế toán thì phải xử lý cái quỹ cho phú hợp, tránh tình trạng lúc nào cũng dư nhiều tiền trong quỹ người ta sẽ nói DN không biết SD vốn.

  7. #7
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Định khoản trong công trình

    Mua nguyên liệu cho công trình thì hạch toán kế toán như sau :
    1- Cách 1 : vật tư chỉ sử dụng cho công trình và mua bằng định mức có thể hạch toán thẳng và chi phí công trình
    nợ TK 621 ( nguyên liệu chính )
    nợ TK 627 ( phụ liệu)
    có TK 111.112.331
    2- Cách 2 : vật tư mua cho nhiều công trình và nhiều hơn định mức thì nhập qua kho 152 và xuất kho ghi chi phí công trình
    nợ TK 621 ( nguyên liệu chính )
    nợ TK 627 ( phụ liệu)
    có TK152
    Cuối kỳ hạch toán chi phí sản xuất dở dang mới kết chuyển chi phí :
    nợ TK 154
    có TK 621,622,623,627
    Bạn chỉ được phép sử dụng tài khoản 154 cho chi phí sản xuất dở dang thôi còn chuyện mua vật tư về cho công trình chưa có hoá đơn thì lập chứng từ nhập hàng tại thời điểm nhận hàng và yêu cầu người bán hàng cung cấp hoá đơn , nếu không có hoá đơn hợp pháp thì cũng phải có hoá đơn bán lẻ hay bảng kê mua hàng thì mới hạch toán được chứ.

    :k4232942:

  8. #8
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Định khoản trong công trình

    chào mọi người!
    Làm ơn cho mình hỏi, cty mình mua hàng về đưa thẳng đi sử dụng cho công trình luôn, vậy bây giờ mình muốn đưa thảng vào tk 154 luôn được ko mọi người. Cho mình ý kiến nhé, cám ơn mọi người nhiều!!

  9. #9
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Định khoản trong công trình

    Được nếu bạn dùng hết một lần luôn, nếu bên bạn có nhiều công trình thì chi tiết cho từng công trình cho dễ theo dõi nhé

  10. #10
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Định khoản trong công trình




    Trích dẫn Gửi bởi t2k
    chào mọi người!
    Làm ơn cho mình hỏi, cty mình mua hàng về đưa thẳng đi sử dụng cho công trình luôn, vậy bây giờ mình muốn đưa thảng vào tk 154 luôn được ko mọi người. Cho mình ý kiến nhé, cám ơn mọi người nhiều!!
    Mua về sử dụng trực tiếp không qua kho thì hạch toán:
    Nợ 621
    Nợ 133
    Có 111,112

    Nhưng theo mình thì nên cho qua kho để khi tập hợp chi phí công trình hoặc k.tra sẽ dễ hơn, chỉ là thêm thao tác thôi mà

 

 
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •