Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Kết quả 1 đến 8 của 8
  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0

    tự xây dựng thì đưa chi phí vào đâu!

    Chào cả nhà! cả nhà cho em hỏi là cty mình tự xây dựng nhà xưởng để cho thuê, vậy khi mua vật tư về xây dựng thì mình đưa vào 2412 hay là đưa vào chi phí 621, 622, 627,...ạ? mà nếu như đưa vào 2412 có đc ko?nếu đc thì khi nhà xưởng hoàn thành mình phải kết chuyển như thế nào?và định khoản khấu hao cho nhà xưởng này như thế nào ạ?
    và thêm một vấn đề nữa là sau khi nhà xưởng đưa vào sử dụng mình có phải kết chuyển NVKD sang NVĐTXDCB ko a?

  2. #2
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: tự xây dựng thì đưa chi phí vào đâu!

    Nếu bạn đưa vào 2412 thì sau nghiệm thu bạn ghi tăng TS hình thành
    Nợ TK 211
    Có TK 2412

  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: tự xây dựng thì đưa chi phí vào đâu!

    tự xây dựng thì đưa vào 2412

  4. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: tự xây dựng thì đưa chi phí vào đâu!

    Đưa vào TK 2412 đúng đó bạn

  5. #5
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    tự xây dựng thì đưa chi phí vào đâu

    Mình đưa vào N211 C2412 rồi phân bổ dần à???

  6. #6
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: tự xây dựng thì đưa chi phí vào đâu!

    Phải tập hợp vào 241 là đúng rồi đây là tài sản tự xây dựng bạn tham khảo thông tư 203 về tài sản tự xây dựng thi xe dõ thôi

  7. #7
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: tự xây dựng thì đưa chi phí vào đâu!

    vậy mình phân bổ vào chi phí nào bạn? mình nghỉ chắc là đưa vào khấu hao nhỉ vì nhà xưởng này có giá trị lớn mà, mà mình đưa vào 642 có đc ko?hay là phải đưa vào 632 vay bạn?mình cũng ko rõ là thế nào nữa, các bạn giúp mình với!
    mà mình định khoản thế này ko biết có đúng ko nữa
    N6424
    C214

  8. #8
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    2
    Ðề: tự xây dựng thì đưa chi phí vào đâu!

    sau khi quyết toán xong bạn kết chuyển vào 211, khi đó phải xem mục đích sử dụng tài sản đó như thế nào để khấu hao chứ nuế dùng cho quản ly
    nợ 642 nếu dùng cho quản lý
    nợ 641 nếu dùng cho bán hàng
    nợ 627 nếu phục vụ sản xuất
    nợ 632 trong trường hợp của bạn là cho thuê thì đây là giá vốn của hoá đơn cho thuê của ban đó
    có 214 khấu hao

 

 

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •