Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 17
  1. #1
    Ngày tham gia
    Mar 2016
    Bài viết
    68

    Bảo hành công trình ... giúp e với

    E đang làm ở một công ty xây dựng(tạm gọi là công ty A).Vừa qua công ty có ký kết hợp đồng kinh tế với công ty khác(công ty 8-) xây dựng một công trinh.
    E khái quát như thế này:
    Ngày 22/6/07: Theo giá trị hợp đồng: 87.791.000
    Ngày 25/6/07: Công ty B tạm ứng lần 1 cho công ty A: 30.000.000 VND
    Ngày 14/8/07: giá trị nghiệm thu công trình là : 82.771.165 VND
    Ngày 15/08/07: Công ty B tạm giữ 1.000.000 VND tiền bảo hành công trình trong 12 tháng
    Ngày 12/12/07: Công ty B tạm thanh toán cho công ty A: 30.000.000 VND
    Ngày 03/02/08: Công ty B thanh toán tiếp cho công ty A: 17.000.000 VND

    Em muốn hỏi anh chị về khoản bảo hành công trình ngày 15/08 đối với công ty A sẽ hạch toán như thế nào?

    Và số tiền e phải thu 5.771.165 VND hạch toán để ghi sổ chi tiết thanh toán với người mua như thế nào?

    Anh chị giúp e với! E xin chân thành cảm ơn
    Sửa/Xóa nội dung

  2. #2
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Bảo hành công trình ... giúp e với




    [QUOTE="TungNhiYB"]E đang làm ở một công ty xây dựng(tạm gọi là công ty A).Vừa qua công ty có ký kết hợp đồng kinh tế với công ty khác(công ty :cheers1:
    - tạm ứng : N331(8-) / C111

    - Nghiệm thu theo BB nghiệm thu & Hóa đơn(đã trừ Bảo hành) : N331 (8-), N133 / C111

    * Chuyển chi phí vào công trình hình thành TSCĐ hay XDDD : N211, 241 / C331 (8-)

    - Phần tiền bảo hành đương nhiên nằm trong N331(8-) => bạn không cần định khoản




    Và số tiền e phải thu 5.771.165 VND hạch toán để ghi sổ chi tiết thanh toán với người mua như thế nào?
    Hợp đồng và nghiệm thu có chênh lệch là chuyện thường. Bạn có chi cho (8-) tổng số tiền theo Hợp đồng đâu mà đòi thu lại. Thường trong qtrình XD (A) chỉ tạm ứng 1 phần cho (8-), đến khi nghiệm thu mới chi phần còn lại theo BB nghiệm thu thui

    Vài lời gửi bạn

  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Bảo hành công trình ... giúp e với

    Hình như Đại bàng "ăn chưa no", "mắt chưa tinh" nên trả lời nhầm rồi thì phải(hehe). Bên A là bên XD mà, đi thu tiền mà 331 gì ở đây hả giời. Tổng kết lại tiền bảo hành vẫn treo ở 131( phải thu thằng :xichdu:

  4. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Bảo hành công trình ... giúp e với

    Bình thường đối với ngành xây dựng khoản ký quỹ bảo hành công trình sẽ ghi N144, 244.
    Đó là 1 tài khoản tiền gửi ở NH, vẫn mang tên cty A nhưng cty A chỉ được rút khi có lệnh giải toả của cty B.
    Khoản lãi tiền gửi phát sinh vẫn thuộc về cty A.

    Về tính chất như vậy là nó khác hẳn khoản nợ chưa thanh toán.

    Cty của bạn có thoả thuận về hình thức tạm giữ bảo hành khác hay không?
    Tuỳ theo chứng từ mà định khoản.

  5. #5
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Bảo hành công trình ... giúp e với

    :confuse1:


    Trích dẫn Gửi bởi muontennguoi
    Bình thường đối với ngành xây dựng khoản ký quỹ bảo hành công trình sẽ ghi N144, 244.
    Đó là 1 tài khoản tiền gửi ở NH, vẫn mang tên cty A nhưng cty A chỉ được rút khi có lệnh giải toả của cty B.
    Khoản lãi tiền gửi phát sinh vẫn thuộc về cty A.

    Về tính chất như vậy là nó khác hẳn khoản nợ chưa thanh toán.

    Cty của bạn có thoả thuận về hình thức tạm giữ bảo hành khác hay không?
    Tuỳ theo chứng từ mà định khoản.
    Có những khoản tiền giữ lại để bảo hành như: giữa lại tiền thanh toán công trình hoặc yêu cầu ký quỹ bảo lãnh công trình
    Nếu giữa lại khoản tiền phải thanh toán để bảo hành công trình (thường khoàng 5%) thì không cần định khoản, nó thể hiện ở số dư TK 131
    Nếu ký quỹ bảo hành công trình thì sd Tk 144,244

  6. #6
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Bảo hành công trình ... giúp e với




    Trích dẫn Gửi bởi tho moc
    Hình như Đại bàng "ăn chưa no", "mắt chưa tinh" nên trả lời nhầm rồi thì phải(hehe). Bên A là bên XD mà, đi thu tiền mà 331 gì ở đây hả giời. Tổng kết lại tiền bảo hành vẫn treo ở 131( phải thu thằng :xichdu:
    Theo HĐ, phần bảo hành hạch toán
    Nợ 627
    Có 352

    Khi ps chi phí bảo hành hạch toán
    Nợ 621,623....
    Có 111,112,331..

    Sau đó k/c sang 154:
    Nợ 154
    Có 621,623....

    Khi hết thời hạn BH hạch toán
    Nợ 352
    Có 154

    [you] thấy thế nào

  7. #7
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Bảo hành công trình ... giúp e với




    Trích dẫn Gửi bởi TungNhiYB
    E đang làm ở một công ty xây dựng(tạm gọi là công ty A).Vừa qua công ty có ký kết hợp đồng kinh tế với công ty khác(công ty 8-) xây dựng một công trinh.
    E khái quát như thế này:
    Ngày 22/6/07: Theo giá trị hợp đồng: 87.791.000
    Ngày 25/6/07: Công ty B tạm ứng lần 1 cho công ty A: 30.000.000 VND
    Ngày 14/8/07: giá trị nghiệm thu công trình là : 82.771.165 VND
    Ngày 15/08/07: Công ty B tạm giữ 1.000.000 VND tiền bảo hành công trình trong 12 tháng
    Ngày 12/12/07: Công ty B tạm thanh toán cho công ty A: 30.000.000 VND
    Ngày 03/02/08: Công ty B thanh toán tiếp cho công ty A: 17.000.000 VND

    Em muốn hỏi anh chị về khoản bảo hành công trình ngày 15/08 đối với công ty A sẽ hạch toán như thế nào?

    Và số tiền e phải thu 5.771.165 VND hạch toán để ghi sổ chi tiết thanh toán với người mua như thế nào?

    Anh chị giúp e với! E xin chân thành cảm ơn
    Sửa/Xóa nội dung
    Công ty A hạch toán
    Ngày 22/6/07: Theo giá trị hợp đồng: 87.791.000
    Không hạch toán
    Ngày 25/6/07: Công ty B tạm ứng lần 1 cho công ty A: 30.000.000 VND
    Nợ TK 111
    Có TK 131

    Ngày 14/8/07: giá trị nghiệm thu công trình là : 82.771.165 VND
    Nghiệm thu công trình, xuất hóa đơn, thu thêm tiền
    Nợ TK 131
    Có TK 511
    Có TK 333
    Ngày 15/08/07: Công ty B tạm giữ 1.000.000 VND tiền bảo hành công trình trong 12 tháng
    Giữ tiền này để ký quỹ.
    Nợ TK 141
    Có TK 111

    12/12/07: Công ty B tạm thanh toán cho công ty A: 30.000.000 VND
    Nợ TK 111
    Có TK 131

    Ngày 03/02/08: Công ty B thanh toán tiếp cho công ty A: 17.000.000 VND
    Nợ TK 111
    Có TK 131

  8. #8
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    3
    Ðề: Bảo hành công trình ... giúp e với




    Trích dẫn Gửi bởi vansi200780
    ...
    Ngày 15/08/07: Công ty B tạm giữ 1.000.000 VND tiền bảo hành công trình trong 12 tháng
    Giữ tiền này để ký quỹ.
    Nợ TK 141
    Có TK 111
    ...
    Tiền này không thể ghi Nợ 141 được.

  9. #9
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Bảo hành công trình ... giúp e với




    Trích dẫn Gửi bởi TungNhiYB
    E đang làm ở một công ty xây dựng(tạm gọi là công ty A).Vừa qua công ty có ký kết hợp đồng kinh tế với công ty khác(công ty 8-) xây dựng một công trinh.
    E khái quát như thế này:
    Ngày 22/6/07: Theo giá trị hợp đồng: 87.791.000
    Ngày 25/6/07: Công ty B tạm ứng lần 1 cho công ty A: 30.000.000 VND
    Ngày 14/8/07: giá trị nghiệm thu công trình là : 82.771.165 VND
    Ngày 15/08/07: Công ty B tạm giữ 1.000.000 VND tiền bảo hành công trình trong 12 tháng
    Ngày 12/12/07: Công ty B tạm thanh toán cho công ty A: 30.000.000 VND
    Ngày 03/02/08: Công ty B thanh toán tiếp cho công ty A: 17.000.000 VND

    Em muốn hỏi anh chị về khoản bảo hành công trình ngày 15/08 đối với công ty A sẽ hạch toán như thế nào?

    Và số tiền e phải thu 5.771.165 VND hạch toán để ghi sổ chi tiết thanh toán với người mua như thế nào?

    Anh chị giúp e với! E xin chân thành cảm ơn
    Sửa/Xóa nội dung
    Tổng B TT cho bạn là 77tr, TT 3 lần, mỗi lần nhận tiền bạn Hạch toán: 111,112/1311
    GTNthu bắt buộc là số bạn xuất HĐ GTGT cho bên B.
    N131:75.246.514
    N331:7.524.651
    C511: 82.771.165
    Vậy B còn nợ A là: 5.771.165, cuối năm nếu chưa TT thì bạn phải làm Đối chiếu công nợ với B. Khi nào B TT thì vẫn hạch toán theo bút toán cũ: 111,112/1311 là được.
    Phần bảo hành công trình chỉ mang tính chất Pháp lý, ràng buộc của bên B s/v bên A trong hợp đồng: Bên A không thể đòi được 1tr đó cho đến khi hết thời hạn bảo hành mà thôi.
    Thân!

  10. #10
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    3
    Ðề: Bảo hành công trình ... giúp e với




    Trích dẫn Gửi bởi dieuphong
    Tổng B TT cho bạn là 77tr, TT 3 lần, mỗi lần nhận tiền bạn Hạch toán: 111,112/1311
    GTNthu bắt buộc là số bạn xuất HĐ GTGT cho bên B.
    N131:75.246.514
    N331:7.524.651
    C511: 82.771.165
    Vậy B còn nợ A là: 5.771.165, cuối năm nếu chưa TT thì bạn phải làm Đối chiếu công nợ với B. Khi nào B TT thì vẫn hạch toán theo bút toán cũ: 111,112/1311 là được.
    Phần bảo hành công trình chỉ mang tính chất Pháp lý, ràng buộc của bên B s/v bên A trong hợp đồng: Bên A không thể đòi được 1tr đó cho đến khi hết thời hạn bảo hành mà thôi.
    Thân!
    Mình cũng làm theo phương án này!

 

 
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •