Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 11
  1. #1
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Bài viết
    0

    Vẫn lại rắc rối kế toán xây dựng

    Em có 2 câu hỏi thế này rất mong các anh chị giúp. Em mới làm nên trình độ kém lắm.
    1> Trong năm 07 Công ty em xuất hoá đơn đầu ra mà chưa có quyết toán bây h lập BCTC em làm theo dự toán chi phí được không
    Nợ 621, 622, 623, 627
    Có 338-Chi tiết cho đội thi công
    (Vì CTy khoán gọn cho các đội nên em ko phải theo dõi công nợ với ng bán, chỉ theo dõi với đội thôi)
    2> Thuế GTGT đầu vào năm 2007 trên tờ khai thuế hàng tháng phát sinh VD = 200.000.000, nhưng theo bản quyết toán các công trình 2007 đội đưa về cho em thì tổng thuế GTGT đầu vào VD = 100.000.000 thôi vì thuế còn nằm ở nhiều công trình dang dở chưa quyết toán. Để khớp sổ sách với tờ khai thuế em làm thế này dc ko
    Nợ 154-Chi tiết cho đội thi công
    Nợ 1331 : 100.000.000
    Có 338-Chi tiết cho đội thi công
    Mong các anh chị sớm hồi âm cho em nha. Em cảm ơn nhiều

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Vẫn lại rắc rối kế toán xây dựng




    Trích dẫn Gửi bởi huemagic1810
    Em có 2 câu hỏi thế này rất mong các anh chị giúp. Em mới làm nên trình độ kém lắm.
    1> Trong năm 07 Công ty em xuất hoá đơn đầu ra mà chưa có quyết toán bây h lập BCTC em làm theo dự toán chi phí được không
    Nợ 621, 622, 623, 627
    Có 338-Chi tiết cho đội thi công
    (Vì CTy khoán gọn cho các đội nên em ko phải theo dõi công nợ với ng bán, chỉ theo dõi với đội thôi)
    2> Thuế GTGT đầu vào năm 2007 trên tờ khai thuế hàng tháng phát sinh VD = 200.000.000, nhưng theo bản quyết toán các công trình 2007 đội đưa về cho em thì tổng thuế GTGT đầu vào VD = 100.000.000 thôi vì thuế còn nằm ở nhiều công trình dang dở chưa quyết toán. Để khớp sổ sách với tờ khai thuế em làm thế này dc ko
    Nợ 154-Chi tiết cho đội thi công
    Nợ 1331 : 100.000.000
    Có 338-Chi tiết cho đội thi công
    Mong các anh chị sớm hồi âm cho em nha. Em cảm ơn nhiều
    EM căn cứ trên HĐ GTGT đã xuất nhé. Em ko căn cứ vào quyết toán nữa. Thuế GTGT đầu vào năm 2007 trên tờ khai thuế hàng tháng phát sinh 200.000 thì em dựa vào tờ khai thuế GTGT hàng tháng để hạch toán chứ không dựa theo bản quyết toán.

    Tóm lại dựa vào HĐ đầu vào đầu ra để hạch toán chứ ko dựa vào bản quyết toán. Khi xuất HĐ GTGT em đã hạch toán như thế nào thì bây giờ em để yên như thế không có hạch toán lại nhé!

    Thân!

  3. #3
    Ngày tham gia
    Mar 2016
    Bài viết
    0
    Ðề: Vẫn lại rắc rối kế toán xây dựng

    Em mới làm kế toán xây dựng nên mơ hồ về mội thứ , nhờ các anh chị chỉ giúp? Ctrình thực hiện 2007, ngày 31/12/07 emm xuất hóa đơn và ghi nhận doanh thu 1tỷ.Tuy nhiên trong hợp đồng nêu rõ 5% chi phí giám sát tác giả 2 năm,( do mối quan hệ) bên a trả luôn cho cty em.Như vậy, trong 2 năm tới cty vẫn cử người theo dõi ctrình xd này , cp đi lại , nhân công của 5% này theo dõi như thế nào.ý em là có phải thực hiện trích trước chi phí này không, ctừ gồm những gì , trích ở thời điểm 31/12/07 luôn không và hạch toán ra sao?sắp nộp báo cáo rùi , giúp em với:301:

  4. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Vẫn lại rắc rối kế toán xây dựng




    Trích dẫn Gửi bởi Sẻ con
    Em mới làm kế toán xây dựng nên mơ hồ về mội thứ , nhờ các anh chị chỉ giúp? Ctrình thực hiện 2007, ngày 31/12/07 emm xuất hóa đơn và ghi nhận doanh thu 1tỷ.Tuy nhiên trong hợp đồng nêu rõ 5% chi phí giám sát tác giả 2 năm,( do mối quan hệ) bên a trả luôn cho cty em.Như vậy, trong 2 năm tới cty vẫn cử người theo dõi ctrình xd này , cp đi lại , nhân công của 5% này theo dõi như thế nào.ý em là có phải thực hiện trích trước chi phí này không, ctừ gồm những gì , trích ở thời điểm 31/12/07 luôn không và hạch toán ra sao?sắp nộp báo cáo rùi , giúp em với:301:
    Cái phần màu đỏ này là gì vậy?
    Có phải là trên hợp đồng thì bên A giữ lại 5% bảo hành nhưng do quen biết nên họ trả luôn?
    Theo đúng nguyên tắc thì phải xuất hóa đơn cho cả 5% này khi hoàn thành công trình nhưng có nhiều cty họ ko chịu xuất mà đợi đến khi thu tiền 5% này mới xuất hdon
    Các chi phí bảo hành này bạn đưa vào chi phí bán hàng nhé, ko phải trích trước đâu, khi nào thực tế phát sinh chi phí thì hạch toán

  5. #5
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Vẫn lại rắc rối kế toán xây dựng




    Trích dẫn Gửi bởi Dragon489
    EM căn cứ trên HĐ GTGT đã xuất nhé. Em ko căn cứ vào quyết toán nữa. Thuế GTGT đầu vào năm 2007 trên tờ khai thuế hàng tháng phát sinh 200.000 thì em dựa vào tờ khai thuế GTGT hàng tháng để hạch toán chứ không dựa theo bản quyết toán.

    Tóm lại dựa vào HĐ đầu vào đầu ra để hạch toán chứ ko dựa vào bản quyết toán. Khi xuất HĐ GTGT em đã hạch toán như thế nào thì bây giờ em để yên như thế không có hạch toán lại nhé!

    Thân!
    Em ko hiểu !Từ đầu vào ng ta bảo em cứ có HĐ đầu vào về thì em kê khai thuế luôn chứ ko phải ĐK Nợ 133 ngay mà khi các bản thanh quyết toán gửi về thì mình mới ĐK VD : N 62...
    N 133
    C 141, 338
    Còn em hỏi VĐ làm theo dự toán chi phí ấy. Thế bay h xuất HĐ là có DThu rồi mà ko dự toán CP thì nó lãi lớn lên 1 cục sau đó năm sau sẽ lỗ thì sao. Làm ơn chỉ giùm em làm thế nào để làm KTXD giỏi hơn đi. Huhu

  6. #6
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Vẫn lại rắc rối kế toán xây dựng




    Trích dẫn Gửi bởi cattien
    Cái phần màu đỏ này là gì vậy?
    Có phải là trên hợp đồng thì bên A giữ lại 5% bảo hành nhưng do quen biết nên họ trả luôn?
    Theo đúng nguyên tắc thì phải xuất hóa đơn cho cả 5% này khi hoàn thành công trình nhưng có nhiều cty họ ko chịu xuất mà đợi đến khi thu tiền 5% này mới xuất hdon
    Các chi phí bảo hành này bạn đưa vào chi phí bán hàng nhé, ko phải trích trước đâu, khi nào thực tế phát sinh chi phí thì hạch toán
    Nếu nó là cp bán hàng khi nào phát sinh mới trích thì nó lại là cp 641 của 2008, như vậy khi tính thuế TNDN 07 lại không chuẩn, bởi giá vốn và doanh thu của nó đã kết thúc vào năm 07 rồi cơ mà, bạn nghĩ ntn?

  7. #7
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    6
    Ðề: Vẫn lại rắc rối kế toán xây dựng




    Trích dẫn Gửi bởi Sẻ con
    Nếu nó là cp bán hàng khi nào phát sinh mới trích thì nó lại là cp 641 của 2008, như vậy khi tính thuế TNDN 07 lại không chuẩn, bởi giá vốn và doanh thu của nó đã kết thúc vào năm 07 rồi cơ mà, bạn nghĩ ntn?
    cHẴG SAO CẢ, BẠN TRÍCH TRƯỚC CHI PHÍ, KHI NĂM 2008 CÓ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ CHO KHOẢN NÀY BẠN TÍNH TIẾP. KHOẢN NÀY GIỐNG NHƯ LÀ KHOẢN HỖ TRỢ VIỆC BÁN HÀNG .
    CHÀO

  8. #8
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Vẫn lại rắc rối kế toán xây dựng




    Trích dẫn Gửi bởi Sẻ con
    Nếu nó là cp bán hàng khi nào phát sinh mới trích thì nó lại là cp 641 của 2008, như vậy khi tính thuế TNDN 07 lại không chuẩn, bởi giá vốn và doanh thu của nó đã kết thúc vào năm 07 rồi cơ mà, bạn nghĩ ntn?
    Phần này là phần bảo hành mà chẳng lên quan gì tới giá vốn hay doanh thu nữa. Nó phát sinh sau khi bạn đã tính giá vốn và hạch toán DT rồi. Cái này cũng ko cần trích trước bởi vì cái chi phí bảo hành bạn đâu biết trước nó phát sinh khi nào, nó hỏng hóc đột xuất mà nên ko biết phát sinh bao nhiêu thì ko có cơ sở để trích trước. Nhưng nếu bạn có thể tính trước chi phí bảo hành này thì trích, ko thì để khi phát sinh đưa vào chi phí luôn

  9. #9
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    3
    Ðề: Vẫn lại rắc rối kế toán xây dựng

    Theo mình nghỉ thì nên ước và trích trước chi phí bảo hành, khí phát sinh thì lấy nó đắp vào nếu không phát sinh thì khi nhận lại tiền bạn đưa nó vào thu nhập khác.:thumbdown:

  10. #10
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Vẫn lại rắc rối kế toán xây dựng




    Trích dẫn Gửi bởi huemagic1810
    Em có 2 câu hỏi thế này rất mong các anh chị giúp. Em mới làm nên trình độ kém lắm.
    1> Trong năm 07 Công ty em xuất hoá đơn đầu ra mà chưa có quyết toán bây h lập BCTC em làm theo dự toán chi phí được không
    Nợ 621, 622, 623, 627
    Có 338-Chi tiết cho đội thi công
    (Vì CTy khoán gọn cho các đội nên em ko phải theo dõi công nợ với ng bán, chỉ theo dõi với đội thôi)
    2> Thuế GTGT đầu vào năm 2007 trên tờ khai thuế hàng tháng phát sinh VD = 200.000.000, nhưng theo bản quyết toán các công trình 2007 đội đưa về cho em thì tổng thuế GTGT đầu vào VD = 100.000.000 thôi vì thuế còn nằm ở nhiều công trình dang dở chưa quyết toán. Để khớp sổ sách với tờ khai thuế em làm thế này dc ko
    Nợ 154-Chi tiết cho đội thi công
    Nợ 1331 : 100.000.000
    Có 338-Chi tiết cho đội thi công
    Mong các anh chị sớm hồi âm cho em nha. Em cảm ơn nhiều
    Tạm thời bạn cứ hach toán theo HD - khi nào có bản QT ông trình thì điều chỉnh

 

 
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •