Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Kết quả 1 đến 2 của 2
  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0

    giúp mình với mọi người ơi!

    Mọi người ơi xin giúp mình với! Mình post bài lên rồi nhưng vẫn chưa có ý kiến.
    Mình đang công tác tại đơn vị hành chính sự nghiệp có thu, đơn vị mình thực hiện thu phí Bảo đảm hàng hải. Khi xuất hóa đơn tính phí mà chưa nhận được tiền mình hạch toán: Nợ 311/có 5112 với tỷ giá hạch toán là 15000đ/usd(năm 2010)
    Khi hoá đơn được thanh toán theo tỷ giá thực tế mình hạch toán thành 02 bút toán:
    - Bút toán 1: Hủy đỏ phần bút toán Nợ 311/có 5112
    - Bút toán 2: Ghi Nợ 112/Có 5112 với tỷ giá thực tế thu được
    Mình muốn hỏi mọi người về phần hạch toán của công nợ cuối năm khi có sự chênh lệch giữa tỷ giá hạch toán và tỷ giá thực tế. và sang năm 2011, tỷ giá hạch toán được thay đổi lên 18000đ/usd thì mình phải hạch toán thế nào ?
    xin mọi người hãy giúp mình với!

  2. #2
    Ngày tham gia
    Mar 2016
    Bài viết
    0
    Ðề: giúp mình với mọi người ơi!

    Cuối năm hạch toán nếu chênh lệch được (tỉ giá thực tế > tỉ giá hạch toán đầu kì) ghi Nợ 112/Có 515.Chênh lệch lỗ Nợ 635/Có 112

 

 

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •