Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Kết quả 1 đến 9 của 9
  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0

    hành chính sự nghiệp

    chao các ban: MÌnh mới vào làm kế toán hành chính sự nghiệp, cơ quan mình làm là đơn vị trường học. Ở quý II mình có tạm ứng ở kho bạc số tiền là 6 triệu nhưng ở quý III mình mới thanh toán vậy ở báo cáo quýII mình có cần ghi có số tiền trên vào tài tài khoản 008 không? mình cảm ơn :duahoa:

  2. #2
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: hành chính sự nghiệp

    nếu đơn vị bạn có tk tiền ở kho bạc do đơn vị trên cấp xuống thì phải đk nợ 008.
    nợ 312
    có 112

  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: hành chính sự nghiệp




    Trích dẫn Gửi bởi THAT TINH
    nếu đơn vị bạn có tk tiền ở kho bạc do đơn vị trên cấp xuống thì phải đk nợ 008.
    nợ 312
    có 112
    cho e hỏi thêm một chút :
    tạm ứng ở kho bạc cũng được hạch toán vào 312 ?em nghỉ chỉ ở nội bộ mới đuọc dùng 312 chứ ?
    theo em thì nếu tạm ứng ở kho bạc thì ghi vào 336:"tạm ứng kinh phí"

  4. #4
    Ngày tham gia
    Feb 2016
    Bài viết
    7
    Ðề: hành chính sự nghiệp

    tạm ứng kho bạc thì ghi nợ 111/ có tk 336. ko ghi vào tk 008 bạn ah.
    khi trả tiền cho kho bạc bằng ngân sách thi DK
    Nợ tk 336
    có tk 462
    đồng thời ghi Có tk 008
    chính xác là như vậy đó!hehe

  5. #5
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: hành chính sự nghiệp




    Trích dẫn Gửi bởi gaugau1712
    tạm ứng kho bạc thì ghi nợ 111/ có tk 336. ko ghi vào tk 008 bạn ah.
    khi trả tiền cho kho bạc bằng ngân sách thi DK
    Nợ tk 336
    có tk 462
    đồng thời ghi Có tk 008
    chính xác là như vậy đó!hehe
    mới đúng một nửa thôi nhé , chỉ ghi nợ 336 khi chưa có quyết định của cấp trên cấp nguồn cho năm hoạt động thôi , còn khi đã có quyết định cấp nguồn thì hạch toán 461

  6. #6
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: hành chính sự nghiệp




    Trích dẫn Gửi bởi kimchi9005
    mới đúng một nửa thôi nhé , chỉ ghi nợ 336 khi chưa có quyết định của cấp trên cấp nguồn cho năm hoạt động thôi , còn khi đã có quyết định cấp nguồn thì hạch toán 461
    Theo cách nghĩ của bạn thi nguồn kinh phí tạm ứng khi đưa về đơn vị hoạt động luôn thì chuyển qua 461 à, mình tưởng khi tạm ứng kinh phí từ kho bạc chỉ cần để 336, còn nguồn kinh phí nhà nước cấp được duyệt sẵn và chi xuống cho hoạt động mới để 461, có gi nhờ bạn chỉ giáo thêm chứ nghiệp vụ kế toán này mình chỉ là kẻ ngoại đạo hiểu theo kiểu sách vở thôi

  7. #7
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: hành chính sự nghiệp




    Trích dẫn Gửi bởi taxuanbui.kt
    Theo cách nghĩ của bạn thi nguồn kinh phí tạm ứng khi đưa về đơn vị hoạt động luôn thì chuyển qua 461 à, mình tưởng khi tạm ứng kinh phí từ kho bạc chỉ cần để 336, còn nguồn kinh phí nhà nước cấp được duyệt sẵn và chi xuống cho hoạt động mới để 461, có gi nhờ bạn chỉ giáo thêm chứ nghiệp vụ kế toán này mình chỉ là kẻ ngoại đạo hiểu theo kiểu sách vở thôi
    nỏ phải cách nghĩ của mình mô , mà là hướng dẫn của Ban tài chính cấp trên của mình đó , mà đó là điều đúng bạn ạ , vì khi đã có quyết định cấp nguồn thì Kho bạc chỉ là cái két của đơn vị thôi và cán bộ kho bạc là thủ quỹ của đơn vị nhưng có quyền kiểm tra chi tiết chứng từ đơn vị chi tiêu từ khoản tiền Kho bạc đang giữ hộ.

  8. #8
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: hành chính sự nghiệp




    Trích dẫn Gửi bởi kimchi9005
    nỏ phải cách nghĩ của mình mô , mà là hướng dẫn của Ban tài chính cấp trên của mình đó , mà đó là điều đúng bạn ạ , vì khi đã có quyết định cấp nguồn thì Kho bạc chỉ là cái két của đơn vị thôi và cán bộ kho bạc là thủ quỹ của đơn vị nhưng có quyền kiểm tra chi tiết chứng từ đơn vị chi tiêu từ khoản tiền Kho bạc đang giữ hộ.
    Mình cũng đã xem lại tài liệu rồi bạn nói đúng đó thật là "thằng chết cứ cãi thằng khiêng" mình là kẻ ngoại đạo mà lại tranh luận với với làm ngạch đó, hồi chiều ngồi xem lại sách thấy mình hồ đồ thật

  9. #9
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: hành chính sự nghiệp

    :chay: khi bạn tạm ứng từ KBNN về thì vẫn phải nghi vào TK 008 và hạch toán là notk111 có tk 46121. tất cả nhữ bút toán hạch toán có tk 46121 đều phải đồng thời ghi có tk 008 bạn ạ. Thường thì khoảng tháng 1&2 chưa được cấp kinh phí ngân sách thì tùy thuộc vào bên tài chính học cho mình hạch toán ntn khi rút một số nơi thì cho hạch toán qua 46121 còn một số nơi thì bắt hạch toán qua 336. Chúc bạn làm tốt. nick tui là traingheoth30002003 co gì pm ttui và bạn trao đổi và học hỏi lẫn nhau nha

 

 

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •