Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Kết quả 1 đến 10 của 10
  1. #1
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0

    Hội những người kế toán làm cty forwarder lĩnh vực giao nhậ xuất nhập khẩu

    Chào tất cả mọi người, mình mở ra hội này, mong mọi người trong nghề tham gia, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau, vị mình mới làm ở lĩnh vự này, nên thấy nhiều thứ khác với lúc học kế toán doanh nghiệp quá!
    Sẳng đây cho mình hỏi luôn, phí của các hãng tàu xuất cho mình ví dụ phí bill(chứng từ) đơn giá là 400 000đ, thuế suất gtgt: ***, tiền thuế:21 053đ, thành tiền: 421 053đ

    Lúc trước thắc mắc hỏi thì hãng tàu nói là thuế nhà thầu được khấu trừ thuế, nên mình khai bình thường, dòng thuế suất trên htkk bình bỏ trồng, chỉ ghi cột doanh số mua chưa thuế và cột tiền thuế gtgt. Nhưng nay làm trên htkk 3.0 không cho bỏ trống như vậy, mà tính thuế trên 400 000đ thì kg ra mức thuế gtgt là 5% hay 10%, người ta tính thuế nhà thầu như sau: 421 053 *5%= 21 053 tính trên giá thanh toán.

    Vậy lúc khai trên htkk 3.0 chẳng lẽ cột doanh số mua chưa thuế mình nhập 421 053, cột thue suat mình nhập 5%.Vậy thì kỳ kỳ sao ấy.Dành nhờ mọi người chỉ vậy.
    :tanghoa: :tinhtuong:

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    5
    Ðề: Hội những người kế toán làm cty forwarder lĩnh vực giao nhậ xuất nhập khẩu

    Chuyển mục này đi đâu vậy ta?

  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    5
    Ðề: Hội những người kế toán làm cty forwarder lĩnh vực giao nhậ xuất nhập khẩu

    Thuế nhà thầu của hãng tàu thì mình làm j được khấu trừ đâu bạn ??? mình cũng làm ở cty forwarder nè . Thuế nó là 5,***% chứ ko phải là 5% chẵn.

  4. #4
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Hội những người kế toán làm cty forwarder lĩnh vực giao nhậ xuất nhập khẩu

    Hiện có 2 luồng thông tin trái chiều nhau. Có 1 số doanh nghiệp nhập thẳng thuế này vào chi phí luôn. Còn 1 số doanh nghiệp thì hạch toán thuế GTGT và khấu trừ bình thường. Khi thuế xuống quyết toán thuế cũng chẳng nghe nói về việc này nên mình vẫn tiếp tục kê khai khấu trừ thuế.

    Mình có 1 câu hỏi, mong các bậc tiền bối giúp mình nhé. Phí profit share có phải kê khai thuế nhà thầu không? Và kê khai như thế nào.

    Cám ơn mọi người nhiều nhé!

  5. #5
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Hội những người kế toán làm cty forwarder lĩnh vực giao nhậ xuất nhập khẩu




    Trích dẫn Gửi bởi lakhoai
    Hiện có 2 luồng thông tin trái chiều nhau. Có 1 số doanh nghiệp nhập thẳng thuế này vào chi phí luôn. Còn 1 số doanh nghiệp thì hạch toán thuế GTGT và khấu trừ bình thường. Khi thuế xuống quyết toán thuế cũng chẳng nghe nói về việc này nên mình vẫn tiếp tục kê khai khấu trừ thuế.

    Mình có 1 câu hỏi, mong các bậc tiền bối giúp mình nhé. Phí profit share có phải kê khai thuế nhà thầu không? Và kê khai như thế nào.

    Cám ơn mọi người nhiều nhé!
    Tìm mãi mới thấy topic mình cần, mình mới vào làm cho cty XNK chuyên tạm nhập tái xuất nhưng cũng rất lăn tăn vụ thuế GTGT, theo thông tư 129 thì đối với ngạch nhập,xuất khẩu fowarder của cty mình ko bị tính thuế VAT nên các thuế VAT đầu vào ko được khấu trừ nhưng bạn kế toán cũ vẫn làm ờ khai thuế được khấu trừ đàng hoàng,và làm gì có đầu ra nên mình được hoàn tất. GĐ đang yêu cầu làm bộ hoàn thuế mà mình lăn tăn quá. Cuối cùng là có được khấu trừ ko bà con ơi.
    Mình cũng muốn nhờ bà con giúp luôn là mình xem toàn bộ chứng từ của công ty thì thấy mỗi lần tạm nhập tái xuất thì cũng có hóa đơn nhập,hóa đơn xuất, hợp đồng nhập,hợp đồng xuất nhưng toàn bộ là tiếng anh, và ko giống mẫu hóa đơn xuất khẩu mình load về, GĐ nói cty chưa in hóa đơn đấy và giờ mới in. Thế mình cứ hạch toán bình thường mặc kêvuj hóa đơn hay phỉa làm sao ạ?
    Rấtmong bà con giúp ạ!!!em cần gấp ạ!

  6. #6
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Hội những người kế toán làm cty forwarder lĩnh vực giao nhậ xuất nhập khẩu

    Theo công văn 3947/TCT-CS thì được khấu trừ mà

  7. #7
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Hội những người kế toán làm cty forwarder lĩnh vực giao nhậ xuất nhập khẩu

    TK 632 là giá vốn hàng bán, khi nào bạn bán hàng bạn mới hạch toán TK này, Sao lại đưa chi phí vận chuyển vào 632 luôn nhỉ?.

  8. #8
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Hội những người kế toán làm cty forwarder lĩnh vực giao nhậ xuất nhập khẩu

    Chào các bạn,

    Mình cũng làm cho công ty forwarder,mình mới vô tập sự làm cung chưa biết gì nhiều mong các anh chị giúp đỡ.

  9. #9
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Hội những người kế toán làm cty forwarder lĩnh vực giao nhậ xuất nhập khẩu

    Các bạn ơi cho mình hỏi..........hóa đơn đầu vào của các phí chứng từ, phí niêm phong, phí điện giao hàng, cước vận tải biển để số lượng đơn giá. Mình bỏ qua cái khoản số lượng đơn giá, cứ cho thẳng vào TK154 là số tiền được ko vậy? Mình cũng mới làm nên cũng ko rành lắm. Mong mng giúp đỡ. cảm ơn nhiều

  10. #10
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Anh chị cho em hỏi, em đang lập bảng kê thuế GTGT cho công ty Forwarder, phần bảng kê mua vào, các chị trước em làm thì phần phí THC, Chì, chứng từ... kê khai vào mục 1. HH,DV dùng cho SXKD Chịu thuế GTGT, còn cước biển thì lại kê vào mục 2. HH,DV sử dụng chung cho SXKD chịu thuế và không chịu thuế.
    Tại sao lại kê khai như vậy ạ, anh chị giải thích giúp em với ạ.
    Em cám ơn

 

 

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •