Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Kết quả 1 đến 6 của 6
  1. #1
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    4

    Kết chuyển chi phí khấu hao chi phí chờ kết chuyển?

    mình đang làm báo cáo cho một khách sạn, nó là một đơn vị hạch toán độc lập, là chi nhánh của một công ty khác.trong báo cáo các quý trước mình thấy có phần chi phí khấu hao, thuê đất chờ kết chuyển.có định khoản là
    Nợ 142/có 642.mình không hiểu là định khoản ấy có ý nghĩa gì,số liệu của nó lấy ở đâu

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Kết chuyển chi phí khấu hao chi phí chờ kết chuyển?




    Trích dẫn Gửi bởi ac2008
    mình đang làm báo cáo cho một khách sạn, nó là một đơn vị hạch toán độc lập, là chi nhánh của một công ty khác.trong báo cáo các quý trước mình thấy có phần chi phí khấu hao, thuê đất chờ kết chuyển.có định khoản là
    Nợ 142/có 642.mình không hiểu là định khoản ấy có ý nghĩa gì,số liệu của nó lấy ở đâu
    Trời sao dk vậy dc? Khấu hao là xài TK 142?

    Vậy ne:
    Nợ 642
    Có 214

  3. #3
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Kết chuyển chi phí khấu hao chi phí chờ kết chuyển?

    giờ mình biết số đấy lấy ở đâu rồi, n mà không hiểu bản chất nghiệp vụ.số tiền đấy chính là chi phí quản lý doanh nghiệp lớn hơn phần doanh thu.sao k để vào 421 nhỉ

  4. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Kết chuyển chi phí khấu hao chi phí chờ kết chuyển?




    Trích dẫn Gửi bởi ac2008
    mình đang làm báo cáo cho một khách sạn, nó là một đơn vị hạch toán độc lập, là chi nhánh của một công ty khác.trong báo cáo các quý trước mình thấy có phần chi phí khấu hao, thuê đất chờ kết chuyển.có định khoản là
    Nợ 142/có 642.mình không hiểu là định khoản ấy có ý nghĩa gì,số liệu của nó lấy ở đâu
    chả hiểu :khonghiu:, nói rõ hơn đi đồng chí

  5. #5
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    2
    Ðề: Kết chuyển chi phí khấu hao chi phí chờ kết chuyển?




    Trích dẫn Gửi bởi ac2008
    giờ mình biết số đấy lấy ở đâu rồi, n mà không hiểu bản chất nghiệp vụ.số tiền đấy chính là chi phí quản lý doanh nghiệp lớn hơn phần doanh thu.sao k để vào 421 nhỉ
    tại sao lại cho vào 421 được. Bạn chưa hiểu rõ bản chất của tk 421 rồi. Đó là lợi nhuận chưa phân phối đã trừ đi thuế thu nhập doanh nghiệp. vậy khoản chênh lệch dĩ nhiên là phải giảm trừ chi phi rồi. không thể giảm trừ lợi nhuận.

  6. #6
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Kết chuyển chi phí khấu hao chi phí chờ kết chuyển?




    Trích dẫn Gửi bởi chuteuthoida
    Chi phí qldn vượt quá định mức thì bị lỗ chứ làm gì có chuyện đưa vào phân bộ dần đưa vào năm sau đc
    bạn ơi nếu đã xem nó là chi phí QLDN thì xem như lãi lỗ của năm, chỉ có cách này hạch toán: no 642/ có 111,331,.... số tiền âm, sau đó HT: lai nợ 142, 242/ có 111,331,..., mới đúng bản chất của nghiệp vụ trên. chứa không thề nào Ht no 142/ 642, mà càng không phải sử dụng tK 421 đươc.

 

 

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •