Chào cả nhà,
Công ty mình chuyên sx phần mềm, những kỳ khai thuế trước trong bảng mua vào trước mình toàn kê ở mục 1 bây giờ mới biết phải kê ở mục 2, các bạn cho mình ý kiến phải xử lý như thế nào đối với những tháng trước đã kê sai.Mong mọi người giúp đỡ