Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Kết quả 1 đến 9 của 9
  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0

  2. #2
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: nếu cty bán máy in nhưng cty mang ra sử dụng thì mình làm như thế nào? mình ko hiểu lắm.

    nếu vậy thì ghi nhận doanh thu nội bộ đưa vào 512, ghi nhận giá vốn 632

  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: nếu cty bán máy in nhưng cty mang ra sử dụng thì mình làm như thế nào? mình ko hiểu lắm.




    Trích dẫn Gửi bởi Rains
    nếu vậy thì ghi nhận doanh thu nội bộ đưa vào 512, ghi nhận giá vốn 632
    Cty mình cũng kinh doanh máy in khi mua máy về thì mình nhập cào kho nhưng khi xuất ra sử dụng mình chỉ hạch toán N632/C1561 có đc ko bạn?

  4. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: nếu cty bán máy in nhưng cty mang ra sử dụng thì mình làm như thế nào? mình ko hiểu lắm.




    Trích dẫn Gửi bởi hatranh
    Cty mình cũng kinh doanh máy in khi mua máy về thì mình nhập cào kho nhưng khi xuất ra sử dụng mình chỉ hạch toán N632/C1561 có đc ko bạn?
    Ghi cho đầy đủ chứ :
    + Phản ánh DT nội bộ
    + Ghi nhận giá vốn
    + Phản ánh thuế GTGT : 133/3331
    Quên, phải xuất hóa đơn ghi nhận hàng xuất sử dụng nội bộ

  5. #5
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: nếu cty bán máy in nhưng cty mang ra sử dụng thì mình làm như thế nào? mình ko hiểu lắm.




    Trích dẫn Gửi bởi pqhung091965
    Ghi cho đầy đủ chứ :
    + Phản ánh DT nội bộ
    + Ghi nhận giá vốn
    + Phản ánh thuế GTGT : 133/3331
    Quên, phải xuất hóa đơn ghi nhận hàng xuất sử dụng nội bộ
    Bên mình bán máy in nên khi có khách đến vẫn lấy mực in và giấy ra để chạy thử máy vậy cho mình hỏi mỗi khi xuất dùng như thế mình hạch toán N6421/C1561 như thế có đúng ko bạn?

  6. #6
    Ngày tham gia
    Apr 2016
    Bài viết
    74
    Ðề: nếu cty bán máy in nhưng cty mang ra sử dụng thì mình làm như thế nào? mình ko hiểu lắm.




    Trích dẫn Gửi bởi hatranh
    Bên mình bán máy in nên khi có khách đến vẫn lấy mực in và giấy ra để chạy thử máy vậy cho mình hỏi mỗi khi xuất dùng như thế mình hạch toán N6421/C1561 như thế có đúng ko bạn?
    Bạn không thể hạch toán như thế được.
    Thuế GTGT quy định là khi xuất hàng hóa sử dụng phục vụ SXKD thì phải xuất hóa đơn GTGT. Vì thế nên nếu bạn muốn ghi nhận CP cho các khoản đó thì cũng phải xuất hóa đơn ghi nhận DT nội bộ và CP SXKD

  7. #7
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: nếu cty bán máy in nhưng cty mang ra sử dụng thì mình làm như thế nào? mình ko hiểu lắm.

    Khi bạn nhập máy in thì bạn đã được khấu trừ thuế VAT rồi. Nên khi xuất dùng thì bạn cũng phải xuất hóa đơn GTGT để cấn trừ số thuế VAT đã được khấu trừ.
    Bạn vẫn ghi nhận doanh thu và giá vốn bình thường. Nếu không xuất hóa đơn thì khi thuế kiểm tra sẽ truy thu phần đó.

  8. #8
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: nếu cty bán máy in nhưng cty mang ra sử dụng thì mình làm như thế nào? mình ko hiểu lắm.

    Vậy mình viết hóa đơn thế nào ah, chỗ người mua hàng mình vẫn ghi tên cty va MST và khi khai báo mình vẫn kê bảng kê mua vào và bán ra pải ko ah.

  9. #9
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: nếu cty bán máy in nhưng cty mang ra sử dụng thì mình làm như thế nào? mình ko hiểu lắm.

    uhm, đúng rồi bạn. Công ty mình cũng làm vậy.

 

 

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •