Em thực tập tại công ty sử dụng phần mềm thực hiện hạch toán theo năm, các sổ sách kế toán đều in theo năm, cuối năm công ty mới thực hiện kết chuyển,....
Em muốn làm báo cáo trong tháng 12 để đi chi tiết các phần hành.
Em muốn chỉnh sửa số liệu để lấy riêng cho tháng 12. Các anh chị cho em hỏi, các tài khoản 511, 515, 641, 642,.... để cho nó có số dư vào đầu tháng để cuối năm kết chuyển có được ko ạ?
Mong nhận được sự góp ý của mọi người !!!