Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Kết quả 1 đến 2 của 2
  1. #1
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Bài viết
    0

    Thu tiền tạm ứng của KH phải hạch toán thế nào cho hợp lý?

    Cả nhà ui, giúp e định khoản nghiệp vụ này với:
    Ngày 7/11, cty e tạm thu tiền hàng lần 1 của KH, e xuất phiếu thu ngày 7/11 lun
    Ngày 20/11, cty e nghiệm thu xog hợp đồng sau đó mới lam Hdon GTGT ngày 20/11, e cug xuất phiếu thu lần 2 ngày 20/11
    Cho e hoi nếu thế định khoản vào NKC như thế nào cho hợp lý về thời gian và Nợ, Có:k4929481:
    Thank kiu cả nhà

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    3
    Ðề: Thu tiền tạm ứng của KH phải hạch toán thế nào cho hợp lý?

    Thì ĐK như bình thường thôi
    Ngày 7/11: Nợ 111/Có 131
    Ngày 20/11: - Nợ 131/Có 511, Có 3331
    - Nợ 111/Có 131 (số theo hóa đơn - số đã thu ngày 7/11)

 

 

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •