Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Kết quả 1 đến 7 của 7
  1. #1
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0

    làm bảng cân đối số phát sinh như thế nào?


  2. #2
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    15
    Ðề: làm bảng cân đối số phát sinh như thế nào?




    Trích dẫn Gửi bởi Thu_Hà
    em mới học môn nguyên lí kế toán nên chưa rõ lắm,hôm học phần lập bảng cân đối số phát sinh em lại nghỉ nên k bit làm dù đã chép bài và xem lại nhưng vẫn k hiểu
    vậy các anh chị có cách nào giúp em dễ hiểu hơn k ạ
    em cảm ơn!
    số dư đầu kỳ là của kỳ trước chuyển sang
    số phát sinh là tổng số phát sinh bên Nợ và Có của từng tài khoản
    số dư cuối kỳ là công thức thôi

  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: làm bảng cân đối số phát sinh như thế nào?

    em cũng bit vậy nhưng khi làm bài thì tổng số các cột k bằng nhau,chị nói rõ hơn đc k ạ

  4. #4
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: làm bảng cân đối số phát sinh như thế nào?

    tổng giá trọ các cột trong bảng cân đối số phát sinh đâu có bằng nhau như bảng cân đối kế toán đâu em. chỉ là tổng giá trị phát sinh các nghiệp vụ từ các bảng chi tiết em chuyển qua thôi ma.

  5. #5
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: làm bảng cân đối số phát sinh như thế nào?




    Trích dẫn Gửi bởi Thu_Hà
    em cũng bit vậy nhưng khi làm bài thì tổng số các cột k bằng nhau,chị nói rõ hơn đc k ạ
    Số dư nợ và số dư có của các cột trong (số dư đầu kỳ, phát sinh trong kỳ và số dư cuối kỳ) luôn luôn bằng nhau.Nếu bạn hạch toán đúng thì chắc chắn bạn lên bảng cân đối phát sinh sẽ chính xác.

  6. #6
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: làm bảng cân đối số phát sinh như thế nào?

    em cảm ơn mọi ng nhé,em sẽ cố thử lại xem sao

  7. #7
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: làm bảng cân đối số phát sinh như thế nào?




    Trích dẫn Gửi bởi Thu_Hà
    em mới học môn nguyên lí kế toán nên chưa rõ lắm,hôm học phần lập bảng cân đối số phát sinh em lại nghỉ nên k bit làm dù đã chép bài và xem lại nhưng vẫn k hiểu
    vậy các anh chị có cách nào giúp em dễ hiểu hơn k ạ
    em cảm ơn!
    1 thủ thuật nếu làm bị vênh:
    Bạn trừ bên nợ và bên có xem lệch bao nhiêu, có tương ứng với một hay một số tài khoản nào không?
    Kiểm tra lại từng tài khoản xem có bị ghi lộn số không?
    Vào đúng bên nợ, bên có của tài khoản.
    Kiểm tra các tài khoản tổng hợp được lên từ các tài khoản chi tiết.

 

 

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •