Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Kết quả 1 đến 4 của 4
  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0

    HÓA ĐƠN VỀ TRƯỚC CHI SAU

    Chào các bạn !! mình mới làm kế toán công trình xây dựng có nhiều điều vướng mắc quá các bạn ạ chẳng là công ty mình có nhận xây lắp một công trình xử lý nước thải chi phí từ năm 2011 tới giờ đã được một kế toán trước lập báo cáo tài chính nhưng lại không bóc tách chi phí theo công trình nay sếp mới yêu cầu hoạch toán chi phí theo từng công trình riêng biệt lập báo cáo tài chính dựa trên hóa đơn thực và báo cáo nội bộ dựa trên sổ thực chi của công ty làm trên một phần mềm kế toán. Mình rối quá không biết làm sao để 2 cái sổ này tách biệt nữa ?????? phải ghi thế nào để 2 sổ không trùng nhau đây ???? các bạn giúp mình với ...........:k5211829:
    vấn đề thứ 2 là tháng cty ký hợp đồng có phát sinh chi phí có hóa đơn về rồi mà chưa trả tiền tháng này mình mới trả vậy hóa đơn đó được hoạch toán thuế tháng trước hay tháng này vậy ????

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: HÓA ĐƠN VỀ TRƯỚC CHI SAU

    sao không có ai giúp mình với vậy nè
    :nheo:

  3. #3
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: HÓA ĐƠN VỀ TRƯỚC CHI SAU

    Năm 2011 qua rùi thì để nó yên đi.Giờ tạo hai tài khoản theo dõi chi phí và hai cuốn sổ nhé.
    Khi hóa đơn về thì hạch toán bình thường,còn trả hay không thì đưa vào tk 331(chắc câu hỏi này làm các bạn khác ko muốn trả lời?)

  4. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: HÓA ĐƠN VỀ TRƯỚC CHI SAU




    Trích dẫn Gửi bởi hakieu11501
    Chào các bạn !! mình mới làm kế toán công trình xây dựng có nhiều điều vướng mắc quá các bạn ạ chẳng là công ty mình có nhận xây lắp một công trình xử lý nước thải chi phí từ năm 2011 tới giờ đã được một kế toán trước lập báo cáo tài chính nhưng lại không bóc tách chi phí theo công trình nay sếp mới yêu cầu hoạch toán chi phí theo từng công trình riêng biệt lập báo cáo tài chính dựa trên hóa đơn thực và báo cáo nội bộ dựa trên sổ thực chi của công ty làm trên một phần mềm kế toán. Mình rối quá không biết làm sao để 2 cái sổ này tách biệt nữa ?????? phải ghi thế nào để 2 sổ không trùng nhau đây ???? các bạn giúp mình với ...........:k5211829:
    vấn đề thứ 2 là tháng cty ký hợp đồng có phát sinh chi phí có hóa đơn về rồi mà chưa trả tiền tháng này mình mới trả vậy hóa đơn đó được hoạch toán thuế tháng trước hay tháng này vậy ????
    Bạn lập sổ theo dõi cho từng công trình riêng. Hoá đơn về cho ctrình nào thì ghi nhận hạch toán và theo dõi cho công trình đó.
    Hoá đơn về tháng nào thì hạch toán và kê khai thuế tháng đó cho dù bạn đã thanh toán rồi hay chưa. nếu hoá đơn trên 20tr thì cần đảm bảo là bên bạn thanh toán bằng hình thức chuyển khoản để đảm bảo yêu cầu KK thuế với hoá đoen >20tr nhé.

 

 

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •