Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Kết quả 1 đến 5 của 5
  1. #1
    Ngày tham gia
    May 2016
    Bài viết
    0

    KP cấp cho cấp dưới

    giúp mình định khoản phần này với:
    1. cấp phát kinh phí dự toán quý i cho đơn vị p bằng tgkb 2.880.000.
    2. đơn vị cấp dưới p báo đã tiếp nhận kinh phí hoạt động bằng tgkb 900.000, kinh phí
    xdcb 360.000 bằng tiền mặt từ ngân sách địa phương cấp.
    3. duyệt đề nghị của p cho phép bổ sung kinh phí từ thu sự nghiệp 900.000 cho kinh phí
    hđtx, 360.000 cho kinh phí xdcb.
    4. cấp phát cho đơn vị p tscđ ngoài dtkp:
    - nguyên giá tscđ 270.000.
    - đã hao mòn 27.000.

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    1/ kinh phí cấp cho cấp dưới
    nợ tk 341 : 2.880.000
    có tk 111: 2.880.000
    nếu rút dự toán cấp kinh phí cho cấp dưới thì đồng thời ghi có tk 008: 2.880.000
    2/ đơn vị cấp trên nhận dưới thông báo đơn vị cấp dưới tiếp nhận kinh phí hoạt động từ ngân sách địa phương:
    nợ tk 341: 1.260.000
    có tk 4612: 900.000
    có tk 441: 360.000
    3/ cấp trên duyệt đề nghị của đơn vị p bổ sung kinh phí từ thu sự nghiệp 900.000 cho kphđtx, 360.000 cho kp xdcb:
    nợ tk 341: 1.260.000
    có tk 4612: 900.000
    có tk 441: 360.000
    4/ cấp tscđ cho đơn vị p:
    nợ tk 214: 27.000
    nợ tk 466: 243.000
    có tk 211: 270.000

  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi thân tiếng trung
    4/ cấp tscđ cho đơn vị p:
    nợ tk 214: 27.000
    nợ tk 466: 243.000
    có tk 211: 270.000
    cho mình hỏi khi cấp tscđ cho cấp dưới,sao k thấy xuất hiện tk 341?

  4. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    do tscđ cấp trên đang dùng tức là nó đã được quyết toán rồi( khi đưa tscđ vào sử dụng cấp trên đã định khoản:
    nợ 211/ có tk241/111/112...
    đồng thời
    nợ 661/ có 466
    cuối năm 661 này đã được đơn vị cấp trên quyết toán nợ 461/có 661) nên khi chuyễn tài sản cho cấp dưới không phản ảnh nguồn kinh phí cấp nữa! theo mình là như vậy vì thực tế chưa gặp nghiệp vụ này!

  5. #5
    Ngày tham gia
    Apr 2016
    Bài viết
    0
    giúp mình bút toán quyết toán cuối năm giữa đv cấp 2 và đv cấp 3 với:-(cq mình là đv cấp 2)

    mình đã định khoản:
    1. nhận kp hoạt động trong kỳ bằng tiền gửi từ đơn vị cấp 1: nợ 1121/c461: 1 tỷ
    2. chuyển hết số kp bằng tiền gửi cho đơn vị cấp 3: nợ 341/c1121: 1 tỷ


    kp hoạt động trong kỳ được quyết toán của đv cấp 3 là: 900 triệu
    số kp còn chưa sử dụng hết đơn vị cấp 3 được giữ lại không phải nộp về ns: 100 triệu

    giúp mình các bút toán trung gian trước khi có bút toán kết chuyển số kp đã cấp cho cấp dưới để ghi giảm nguồn kp với! mình cảm ơn!

 

 

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •