Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Kết quả 11 đến 15 của 15
  1. #11
    Ngày tham gia
    Apr 2016
    Bài viết
    15
    ðề: cty mới thành lập




    Trích dẫn Gửi bởi betrang***
    vốn điều lệ của công ty do thành viên góp vốn góp, họ góp bằng gì thì mình hạch toán tài khoản đó. đó cũng là số dư đầu kỳ của từng tài khoản tương ứng chứ không phải số phát sinh trong kỳ.
    vd: góp bằng tiền mặt thì số dư đầu kỳ ghi nợ 111, góp bằng tscđ thì ghi nợ 211, góp bằng tgnh thì ghi nợ tk 112............... và ghi có cho tk 411.
    nếu trong kỳ các thành viên góp thêm vốn hoặc rút khỏi hội đồng thành viên làm thay đổi vốn điều lệ thì mới là phát sinh trong kỳ.
    theo trích: ubn_love
    cty bạn mới thành lập nên chưa có số dư đầu kỳ,số tiền mà các thành viên góp cty khi bắt đầu hoạt động là số phát sinh nợ tk111 trong kỳ(số tiền này có thể là số vốn điều lệ nhưng cũng có thể ko bằng vì các thành viên góp chưa đủ.
    vậy là sao nhỉ?

  2. #12
    Ngày tham gia
    Mar 2016
    Bài viết
    15
    ðề: cty mới thành lập




    Trích dẫn Gửi bởi kimbinh093
    theo trích: ubn_love
    cty bạn mới thành lập nên chưa có số dư đầu kỳ,số tiền mà các thành viên góp cty khi bắt đầu hoạt động là số phát sinh nợ tk111 trong kỳ(số tiền này có thể là số vốn điều lệ nhưng cũng có thể ko bằng vì các thành viên góp chưa đủ.
    vậy là sao nhỉ?
    theo mình thì trong trường hợp này bạn nên lập bút toán khống:
    nợ 111,112,211...
    có 411
    (để cho tài khoản 411 đúng với vốn điều lệ của công ty)
    sau đó lập tiếp bút toán cho thành viên góp vốn vay đúng với số tiền đang thiếu của nguồn vốn:
    nợ 1388
    có 111

  3. #13
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    10
    ðề: cty mới thành lập

    trước tiên cám ơn mọi người đã chỉ bảo. nhưng mình vẫn chưa hiểu được. mình mong mọi người giải đáp các câu hỏi giúp mình với nhé.
    1)cty mới thành lập có số vốn điêù lệ: 1tỷ(góp bằng tiền mặt) thì 1 tỷ đó mình đưa vào làm số dư đầu kỳ của tk 111 và sổ quỹ có đúng không?
    mình hạch toán: nợ tk 111/có tk 411(bảng cân đối và bảng phát sinh tk)
    2)cty thành lập năm 2008 và quyết toán 2008 đã nộp. nếu sai cần điều chỉnh trong năm 2009 này như thế nào?

  4. #14
    Ngày tham gia
    Feb 2016
    Bài viết
    3
    ðề: cty mới thành lập




    theo mình thì trong trường hợp này bạn nên lập bút toán khống:
    nợ 111,112,211...
    có 411
    (để cho tài khoản 411 đúng với vốn điều lệ của công ty)
    sau đó lập tiếp bút toán cho thành viên góp vốn vay đúng với số tiền đang thiếu của nguồn vốn:
    nợ 1388
    có 111
    có cả bút toán khống nữa sao
    -----------------------------------------------------------------------------------------



    nguyên văn bởi bibitom view post
    theo mình thì trong trường hợp này bạn nên lập bút toán khống:
    nợ 111,112,211...
    có 411
    (để cho tài khoản 411 đúng với vốn điều lệ của công ty)
    sau đó lập tiếp bút toán cho thành viên góp vốn vay đúng với số tiền đang thiếu của nguồn vốn:
    nợ 1388
    có 111
    câu đỏ đỏ đó nghĩ theo nghĩa nào đây?
    cái mầu đỏ thể hiện tăng nguồn đó bạn

  5. #15
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    ðề: hứơng điều chỉnh khi đặt số dư đầu kỳ 111 là vốn điều lệ cty mới thành lập?

    chào mọi người, em cám ơn mọi người đã góp ý cho em.
    em sẽ sửa lại sổ quỹ, nhưng sổ chi tiết 411 em chưa có mẫu, biennhohtx05 cho em xin mẫu với nhé, cám ơn nhiều. và cho em hỏi thêm là tk 111 em đã đưa làm số dư đầu kỳ rồi bây giờ phải xử lý sao?

 

 
Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •